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卤阳湖开发区统计局2015年收支预算及“三公”经费预算


(一)收入预算情况:2015部门预算收入20万元,全部为财政预算拨款

(二)支出预算情况:2015部门预算支出20万元,其中,基本支出15万元项目支出5万元。基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算;项目是根据部门行政事业发展目标,结合财力可能予以安排,主要是报表、宣传资料印刷费等


 卤阳湖开发区统计局收支预算总表 

单位:元
                                   
        预算数         预算数
一、财政拨款 199,815 一、基本支出 149,815
       公共预算拨款 199,815    1、工资福利支出 88,023
       政府性基金收入 0    2、对个人和家庭补助支出 9,792
二、上级补助收入 0    3、日常公用经费 52,000
三、事业收入 0 二、项目支出 50,000
四、经营收入 0    1、刚性项目
五、附属单位上缴收入 0    2、其他项目 50,000
六、其他收入 0
七、上年结转 0
收入总计 199,815 支出总计 199,815

  

公共财政拨款支出表

单位:元

支出功能分类

预算数

备注

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

 

合计

199,815

149,815

50,000

 

201

一般公共服务支出

199,815

149,815

50,000

 

 20105

 统计信息事务

199,815

149,815

50,000

 

   2010550

   事业运行(统计信息事务)

199,815

149,815

50,000

 


     

支出预算明细表(按经济分类)

科目编码

 

 

单位代码

单位名称(科目)

  

工资福利支出

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭补助支出

小计

基本工资

 

社会保障缴费出

 

合计

办公费

印刷费

水费

公务用车运行维护费

差旅费

公务接待费

 

住房公积金

小计

基本工资(上卡)

取暖费

降温费

小计

基本医疗保险

**

**

 

**

**

1

2

3

4

6

7

13

14

19

20

21

24

29

30

36

52

60

 

 

 

 

合计

199,815

88,023

84,928

82,212

1,600

1,116

3,095

3,095

52,000

700

2,000

500

40,000

9,000

500

9,792

9,792

201

 

 

 

一般公共服务支出

199,815

88,023

84,928

82,212

1,600

1,116

3,095

3,095

52,000

700

2,000

500

40,000

9,000

500

9,792

9,792

 

05

 

 

 统计信息事务

199,815

88,023

84,928

82,212

1,600

1,116

3,095

3,095

52,000

700

2,000

500

40,000

9,000

500

9,792

9,792

 

 

50

2010550

   事业运行(统计信息事务)

199,815

88,023

84,928

82,212

1,600

1,116

3,095

3,095

52,000

700

2,000

500

40,000

9,000

500

9,792

9,792

 201

 05

 50

 105001

     统计局

199,815

88,023

84,928

82,212

1,600

1,116

3,095

3,095

52,000

700

2,000

500

40,000

9,000

500

9,792

9,792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         “三公”经费财政拨款支出表

单位:元
单位代码(科目) 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
合计
105001 统计局本级 40,000 40,000 40,000 0