2015年部门预算收支预算情况:
(一)收入预算情况:2015年部门预算收入1014884元,全部为财政预算拨款。
(二)支出预算情况:2015年部门预算支出1014884元,其中,基本支出514884元,项目支出50万元。基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算;项目支出根据日常管理工作实际情况,主要用于执法整治活动中处理不可预见的遗留问题和相关的执法费用。
卤阳湖开发区综合执法局收支预算总表
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 1,014,884 | 一、基本支出 | 514,884 |
公共预算拨款 | 1,014,884 | 1、工资福利支出 | 313,128 |
政府性基金收入 | 0 | 2、对个人和家庭补助支出 | 27,756 |
二、上级补助收入 | 0 | 3、日常公用经费 | 174,000 |
三、事业收入 | 0 | 二、项目支出 | 500,000 |
四、经营收入 | 0 | 1、刚性项目 | |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 2、其他项目 | 500,000 |
六、其他收入 | 0 | ||
七、上年结转 | 0 | ||
收入总计 | 1,014,884 | 支出总计 | 1,014,884 |
公共财政拨款支出表 |
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单位:元 |
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支出功能分类 |
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预算数 |
|
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备注 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1014884 |
514883.5 |
500000 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1014884 |
514883.5 |
500000 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1014884 |
514883.5 |
500000 |
|
2120104 |
城管执法 |
1014884 |
514883.5 |
500000 |
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支出预算明细表(按经济分类) |
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科目编码 |
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单位名称(科目) |
合 计 |
工资福利支出 |
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商品和服务支出 |
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类 |
款 |
项 |
小计 |
基本工资 |
|
社会保障缴费出 |
|
合计 |
办公费 |
印刷费 |
手续费 |
水费 |
公务用车运行维护费 |
差旅费 |
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小计 |
基本工资(上卡) |
取暖费 |
降温费 |
小计 |
基本医疗保险 |
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** |
** |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
13 |
14 |
19 |
20 |
21 |
23 |
24 |
29 |
30 |
||
|
|
|
合计 |
1,014,884 |
313,128 |
299,202 |
286,980 |
7,200 |
5,022 |
13,926 |
13,926 |
174,000 |
3,000 |
30,000 |
1,000 |
1,500 |
120,000 |
5,000 |
||
212 |
|
|
城乡社区支出 |
1,014,884 |
313,128 |
299,202 |
286,980 |
7,200 |
5,022 |
13,926 |
13,926 |
174,000 |
3,000 |
30,000 |
1,000 |
1,500 |
120,000 |
5,000 |
||
|
01 |
|
城乡社区管理事务 |
1,014,884 |
313,128 |
299,202 |
286,980 |
7,200 |
5,022 |
13,926 |
13,926 |
174,000 |
3,000 |
30,000 |
1,000 |
1,500 |
120,000 |
5,000 |
||
|
|
04 |
城管执法 |
1,014,884 |
313,128 |
299,202 |
286,980 |
7,200 |
5,022 |
13,926 |
13,926 |
174,000 |
3,000 |
30,000 |
1,000 |
1,500 |
120,000 |
5,000 |
||
212 |
01 |
04 |
综合执法局 |
1,014,884 |
313,128 |
299,202 |
286,980 |
7,200 |
5,022 |
13,926 |
13,926 |
174,000 |
3,000 |
30,000 |
1,000 |
1,500 |
120,000 |
5,000 |
“三公”经费财政拨款支出表
单位:元
单位代码(科目)
单位名称
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车运行维护费
公务用车购置
合计
128001
综合执法局
122,000
120,000
120,000
2,000