(一)收入预算情况:2015年部门预算收入703450元,全部为财政预算拨款。
(二)支出预算情况:2015年部门预算支出703450元,其中,基本支出253450元,项目支出45万元。基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算;项目支出主要是防汛费用2万元,开发区自来水费35万元。
卤阳湖开发区农林水务局收支预算总表
单位:元
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一、财政拨款
703,450
一、基本支出
253,450
公共预算拨款
703,450
1、工资福利支出
169,302
政府性基金收入
0
2、对个人和家庭补助支出
14,148
二、上级补助收入
0
3、日常公用经费
70,000
三、事业收入
0
二、项目支出
450,000
四、经营收入
0
1、刚性项目
五、附属单位上缴收入
0
2、其他项目
450,000
六、其他收入
0
七、上年结转
0
收入总计
703,450
支出总计
703,450
“三公”经费财政拨款支出表 单位:元 单位代码(科目) 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车运行维护费 公务用车购置 合计 108001 农林水务局 40,000 40,000 40,000 0 公共财政拨款支出表 单位:元 支出功能分类 预算数 备注 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合计 703450.4 253450.4 450000 213 农林水支出 703450.4 253450.4 450000 21303 水利 703450.4 253450.4 450000 2130301 行政运行(水利) 703450.4 253450.4 450000 单位:元 科目编码 单位代码 单位名称(科目) 合 计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 其他支出 类 项 小计 基本工资 社会保障缴费出 合计 办公费 印刷费 水费 公务用车运行维护费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 合 计 住房公积金 小计 基本工资(上卡) 取暖费 降温费 小计 基本医疗保险 ** ** ** 1 2 3 4 6 7 13 14 19 20 21 24 29 30 32 33 34 52 60 112 合计 703450.4 169,302 161,566 154,776 4,000 2,790 7,736 7,736 70,000 6,250 5,000 1,500 40,000 5,000 5,000 1,000 8,000 14,148 14,148 450,000 213 农林水支出 703450.4 169,302 161,566 154,776 4,000 2,790 7,736 7,736 70,000 6,250 5,000 1,500 40,000 5,000 5,000 1,000 8,000 14,148 14,148 450,000 水利 703450.4 169,302 161,566 154,776 4,000 2,790 7,736 7,736 70,000 6,250 5,000 1,500 40,000 5,000 5,000 1,000 8,000 14,148 14,148 450,000 01 2130301 行政运行(水利) 703450.4 169,302 161,566 154,776 4,000 2,790 7,736 7,736 70,000 6,250 5,000 1,500 40,000 5,000 5,000 1,000 8,000 14,148 14,148 450,000 213 01 108001 农林水务局 703450.4 169,302 161,566 154,776 4,000 2,790 7,736 7,736 70,000 6,250 5,000 1,500 40,000 5,000 5,000 1,000 8,000 14,148 14,148 450,000
支出预算明细表
支出预算明细表(按经济分类)