2015部门预算收支情况:
(一)收入预算情况:2015部门预算收入595905元,全部为财政预算拨款
(二)支出预算情况:2015部门预算支出595905元,其中,基本支出375905元,项目支出22万元。基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实预算;项目支出根据全年工作安排主要包括专项宣传活动经费15万元,干部职工教育培训专项经费5万元及人才工作宣传费用2万元。
卤阳湖开发区党群工作部收支预算总表
单位:元
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一、财政拨款
595,905
一、基本支出
375,905
公共预算拨款
595,905
1、工资福利支出
234,789
政府性基金收入
0
2、对个人和家庭补助支出
19,116
二、上级补助收入
0
3、日常公用经费
122,000
三、事业收入
0
二、项目支出
220,000
四、经营收入
0
1、刚性项目
五、附属单位上缴收入
0
2、其他项目
220,000
六、其他收入
0
七、上年结转
0
收入总计
595,905
支出总计
595,905
支出预算明细表(按经济分类) 单位:元 单位代码 单位名称(科目) 合 计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 其他项目 款 项 小计 基本工资 社会保障缴费出 合计 办公费 物业管理费 公务用车运行维护费 差旅费 合 计 住房公积金 小计 基本工资(上卡) 取暖费 降温费 小计 基本医疗保险 其他支出 ** ** ** 1 2 3 4 6 7 13 14 19 20 28 29 30 52 60 112 合计 595,905 234,789 223,958 214,452 5,600 3,906 10,831 10,831 122,000 15,000 25,000 80,000 4,450 19,116 19,116 220,000 一般公共服务支出 595,905 234,789 223,958 214,452 5,600 3,906 10,831 10,831 122,000 15,000 25,000 80,000 4,450 19,116 19,116 220,000 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 595,905 234,789 223,958 214,452 5,600 3,906 10,831 10,831 122,000 15,000 25,000 80,000 4,450 19,116 19,116 220,000 50 2010350 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 595,905 234,789 223,958 214,452 5,600 3,906 10,831 10,831 122,000 15,000 25,000 80,000 4,450 19,116 19,116 220,000 03 50 110001 党群工作部本级 595,905 234,789 223,958 214,452 5,600 3,906 10,831 10,831 122,000 15,000 25,000 80,000 4,450 19,116 19,116 220,000
公共财政拨款支出表 单位:元 支出功能分类 预算数 备注 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合计 595904.96 375904.96 220000 201 一般公共服务支出 595904.96 375904.96 220000 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 595904.96 375904.96 220000 2010350 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 595904.96 375904.96 220000
“三公”经费财政拨款支出表
单位:元 | |||||||
单位代码(科目) | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||
合计 | |||||||
110001 | 党群工作部本级 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |