2015部门预算收支情况:
(一)收入预算情况:2015部门预算收入236万元,全部为财政预算拨款
(二)支出预算情况:2015部门预算支出236万元,其中,基本支出79.5万元项目支出156.5万元。基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算;项目是根据中、省、市相关政策,编制符合开发区的项目,主要是“十三五”
规划编制、PPN融资经费及项目前期支出150万元,被征地农民社会养老补助金(从社保专户列支)6.5万元。
卤阳湖开发区经发局收支预算总表
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 2,360,210 | 一、基本支出 | 795,210 |
公共预算拨款 | 2,360,210 | 1、工资福利支出 | 536,454 |
政府性基金收入 | 0 | 2、对个人和家庭补助支出 | 54,756 |
二、上级补助收入 | 0 | 3、日常公用经费 | 204,000 |
三、事业收入 | 0 | 二、项目支出 | 1,565,000 |
四、经营收入 | 0 | 1、刚性项目 | |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 2、其他项目 | 1,565,000 |
六、其他收入 | 0 | ||
七、上年结转 | 0 | ||
收入总计 | 2,360,210 | 支出总计 | 2,360,210 |
公共财政拨款支出表 |
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单位:元 |
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支出功能分类 |
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预算数 |
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备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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合计 |
2360209.92 |
795209.92 |
1565000 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2360209.92 |
795209.92 |
1565000 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
2360209.92 |
795209.92 |
1565000 |
|
|
2010450 |
事业运行(发展与改革事务) |
2360209.92 |
795209.92 |
1565000 |
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支出预算明细表(按经济分类) |
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单位:元 |
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科目编码 |
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单位代码 |
单位名称(科目) |
合 计 |
工资福利支出 |
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商品和服务支出 |
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对个人和家庭补助支出 |
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项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
小计 |
基本工资 |
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社会保障缴费出 |
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合计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
公务用车运行维护费 |
差旅费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
合 计 |
住房公积金 |
|
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小计 |
基本工资(上卡) |
取暖费 |
降温费 |
小计 |
基本医疗保险 |
小计 |
其他支出 |
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** |
** |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
13 |
14 |
19 |
20 |
21 |
24 |
29 |
30 |
34 |
35 |
36 |
52 |
60 |
73 |
112 |
|
|
|
|
合计 |
2,360,210 |
536,454 |
514,792 |
495,780 |
11,200 |
7,812 |
21,662 |
21,662 |
204,000 |
20,000 |
15,000 |
3,500 |
120,000 |
20,000 |
20,000 |
5,400 |
5,000 |
54,756 |
54,756 |
|
1,565,000 |
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
2,360,210 |
536,454 |
514,792 |
495,780 |
11,200 |
7,812 |
21,662 |
21,662 |
204,000 |
20,000 |
15,000 |
3,500 |
120,000 |
20,000 |
20,000 |
5,400 |
5,000 |
54,756 |
54,756 |
|
1,565,000 |
|
04 |
|
|
发展与改革事务 |
2,360,210 |
536,454 |
514,792 |
495,780 |
11,200 |
7,812 |
21,662 |
21,662 |
204,000 |
20,000 |
15,000 |
3,500 |
120,000 |
20,000 |
20,000 |
5,400 |
5,000 |
54,756 |
54,756 |
|
1,565,000 |
|
|
50 |
2010450 |
事业运行(发展与改革事务) |
2,360,210 |
536,454 |
514,792 |
495,780 |
11,200 |
7,812 |
21,662 |
21,662 |
204,000 |
20,000 |
15,000 |
3,500 |
120,000 |
20,000 |
20,000 |
5,400 |
5,000 |
54,756 |
54,756 |
|
1,565,000 |
201 |
04 |
50 |
103001 |
经发局本级 |
2,360,210 |
536,454 |
514,792 |
495,780 |
11,200 |
7,812 |
21,662 |
21,662 |
204,000 |
20,000 |
15,000 |
3,500 |
120,000 |
20,000 |
20,000 |
5,400 |
5,000 |
54,756 |
54,756 |
|
1,565,000 |
“三公”经费财政拨款支出表
单位:元 | |||||||
单位代码(科目) | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||
合计 | |||||||
103001 | 经发局本级 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 |