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卤阳湖开发区经发局2015年收支预算及“三公”经费预算

  

        2015部门预算收支情况:

(一)收入预算情况:2015部门预算收入236万元,全部为财政预算拨款

(二)支出预算情况:2015部门预算支出236万元,其中,基本支出79.5万元项目支出156.5万元。基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算;项目是根据中、省、市相关政策,编制符合开发区的项目,主要是“十三五”

规划编制、PPN融资经费及项目前期支出150万元,被征地农民社会养老补助金(从社保专户列支)6.5万元。

                    卤阳湖开发区经发局收支预算总表

单位:元
                                   
        预算数         预算数
一、财政拨款 2,360,210 一、基本支出 795,210
       公共预算拨款 2,360,210    1、工资福利支出 536,454
       政府性基金收入 0    2、对个人和家庭补助支出 54,756
二、上级补助收入 0    3、日常公用经费 204,000
三、事业收入 0 二、项目支出 1,565,000
四、经营收入 0    1、刚性项目
五、附属单位上缴收入 0    2、其他项目 1,565,000
六、其他收入 0
七、上年结转 0
收入总计 2,360,210 支出总计 2,360,210

  

公共财政拨款支出表

单位:元

支出功能分类

 

预算数

 

 

备注

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

 

 

合计

2360209.92

795209.92

1565000

 

201

一般公共服务支出

2360209.92

795209.92

1565000

 

 20104

 发展与改革事务

2360209.92

795209.92

1565000

 

   2010450

事业运行(发展与改革事务)

2360209.92

795209.92

1565000

 

 

支出预算明细表(按经济分类)

单位:元

科目编码

 

 

单位代码

单位名称(科目)

  

工资福利支出

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭补助支出

 

项目支出

 

小计

基本工资

 

社会保障缴费出

 

合计

办公费

印刷费

水费

公务用车运行维护费

差旅费

会议费

培训费

公务接待费

 

住房公积金

 

 

小计

基本工资(上卡)

取暖费

降温费

小计

基本医疗保险

小计

其他支出

**

**

 

**

**

1

2

3

4

6

7

13

14

19

20

21

24

29

30

34

35

36

52

60

73

112

 

 

 

 

合计

2,360,210

536,454

514,792

495,780

11,200

7,812

21,662

21,662

204,000

20,000

15,000

3,500

120,000

20,000

20,000

5,400

5,000

54,756

54,756

 

1,565,000

201

 

 

 

一般公共服务支出

2,360,210

536,454

514,792

495,780

11,200

7,812

21,662

21,662

204,000

20,000

15,000

3,500

120,000

20,000

20,000

5,400

5,000

54,756

54,756

 

1,565,000

 

04

 

 

 发展与改革事务

2,360,210

536,454

514,792

495,780

11,200

7,812

21,662

21,662

204,000

20,000

15,000

3,500

120,000

20,000

20,000

5,400

5,000

54,756

54,756

 

1,565,000

 

 

50

2010450

   事业运行(发展与改革事务)

2,360,210

536,454

514,792

495,780

11,200

7,812

21,662

21,662

204,000

20,000

15,000

3,500

120,000

20,000

20,000

5,400

5,000

54,756

54,756

 

1,565,000

 201

 04

 50

 103001

     经发局本级

2,360,210

536,454

514,792

495,780

11,200

7,812

21,662

21,662

204,000

20,000

15,000

3,500

120,000

20,000

20,000

5,400

5,000

54,756

54,756

 

1,565,000

“三公”经费财政拨款支出表

单位:元
单位代码(科目) 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
合计
103001 经发局本级 120,000 120,000 120,000 0