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卤阳湖开发区财政分局2015年收支预算及“三公”经费预算

  

2015年部门预算收支预算情况

()收入预算情况:2015年部门预算收入357787元,全部为财政预算拨款。

(二)支出预算情况:2015年部门预算支出357787元,其中,基本支出157787元,项目支出20万元。基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算;项目支出根据区级财政工作实际情况,主要用于卤阳湖财政支付中心运行经费


                    卤阳湖开发区财政分局收支预算总表

单位:元
                                   
        预算数         预算数
一、财政拨款 357,787 一、基本支出 157,787
       公共预算拨款 357,787    1、工资福利支出 61,323
       政府性基金收入 0    2、对个人和家庭补助支出 4,464
二、上级补助收入 0    3、日常公用经费 92,000
三、事业收入 0 二、项目支出 200,000
四、经营收入 0    1、刚性项目
五、附属单位上缴收入 0    2、其他项目 200,000
六、其他收入 0
七、上年结转 0
收入总计 357,787 支出总计 357,787

  

支出预算明细表(按经济分类)

单位:元

科目编码

 

 

单位代码

单位名称(科目)

  

工资福利支出

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

 

对个人和家庭补助支出

其他项目

小计

基本工资

 

社会保障缴费出

 

合计

水费

维修(护)费

培训费

公务接待费

 

住房公积金

 

小计

基本工资(上卡)

取暖费

降温费

小计

基本医疗保险

其他支出

**

**

 

**

**

1

2

3

4

6

7

13

14

19

24

32

35

36

52

60

112

 

 

 

 

合计

357,787

61,323

58,228

55,512

1,600

1,116

3,095

3,095

92,000

700

80,000

10,000

2,000

4,464

4,464

200,000

201

 

 

 

一般公共服务支出

357,787

61,323

58,228

55,512

1,600

1,116

3,095

3,095

92,000

700

80,000

10,000

2,000

4,464

4,464

200,000

 

06

 

 

 财政事务

357,787

61,323

58,228

55,512

1,600

1,116

3,095

3,095

92,000

700

80,000

10,000

2,000

4,464

4,464

200,000

 

 

50

2010650

   事业运行(财政事务)

357,787

61,323

58,228

55,512

1,600

1,116

3,095

3,095

92,000

700

80,000

10,000

2,000

4,464

4,464

200,000

 201

 06

 50

 117001

     财政分局本级

357,787

61,323

58,228

55,512

1,600

1,116

3,095

3,095

92,000

700

80,000

10,000

2,000

4,464

4,464

200,000

公共财政拨款支出表

单位:元

支出功能分类

 

预算数

 

 

备注

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

 

 

合计

357786.56

157786.56

200000

 

201

一般公共服务支出

357786.56

157786.56

200000

 

 20106

 财政事务

357786.56

157786.56

200000

 

   2010650

   事业运行(财政事务)

357786.56

157786.56

200000

 


                          “三公”经费财政拨款支出表

单位:元
单位代码(科目) 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
合计
117001 财政分局本级 82,700 80,000 80,000 2,700