一、卤阳湖开发区招商局部门职责
1、贯彻落实省、市相关方针、政策,组织、协调全区对外经济技术合作和招商引资工作;
2、负责制定实施开发区招商引资工作发展规划、年度计划,负责招商引资政策调研工作;
3、负责招商引资信息采集、跟踪、接洽工作,为投资者提供相关投资环境资料及优惠政策方面的咨询服务;
4、负责开发区招展会、洽谈会等大型活动的筹划与实施,组织各种形式的投资考察和招商洽谈活动;
5、负责全区各类招商引资项目签约后落户、建设、运营等过程中的手续代办及与各职能部门的协调服务工作,解决项目实施过程中遇到的困难和问题,确保项目顺利建设、投产;
6、负责受理招商引资企业投诉;做好投资环境评价体系的建立和落实工作,并协助有关部门共同治理投资环境;
7、负责全区招商引资项目的统计、上报、分析及考核工作;
8、负责审批或报批外资项目,帮助企业编制、整理项目报批所需资料;
9、负责完成党工委、管委会交办的其他任务。
二、2016年主要工作任务
1、负责牵头完成开发区2016年招商引资到位资金20亿元的任务,并完成其中的11.2亿元。
2、做好温泉度假山庄、金融大厦、LED产业园项目的协调服务工作,争取每个项目年内开工建设。
3、做好中兴环保苹果木麦香板项目的建设及相关协调工作。
4、负责做好卓达新型材料项目的跟进工作。
5、做好液化天然气(LNG)调峰站、钻井液生产项目的跟踪服务工作。
6、引进投资额3亿元以上项目1个。
7、全年在省外组织专场招商活动不少于2次,并取得一定的招商成果。
8、做好第二十届西洽会暨第三届丝绸之路国际博览会组织工作,完成会期各项工作任务。
9、做好渭南第四届黄河金三角区域投资贸易洽谈会组织工作,完成会期各项工作任务。
三、部门预算收支情况
2016年卤阳湖招商局收入预算总额为1303429元,全部为公共预算拨款,支出预算总额为1303429元,其中基本支出303429元(工资福利支出189059元,对个人和家庭补助支出 47570元,日常公用经费66800元),项目支出1000000元。
四、“三公”经费预算支出情况
2016年卤阳湖招商局“三公”经费支出预算总额为106600元,其中因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费50600元,公务接待费56000元。我局认真贯彻落实中央八项规定,严格执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定,坚持厉行节约,严格控制“三公”支出,2016年“三公”支出预算继续保持只减不增。
收 支 预 算 总 表 |
预算01表 |
||
|
|||
单位:元 |
|||
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
2015年预算 |
功能分类 |
2015年预算 |
一、财政拨款 |
1,303,429 |
一、一般公共服务支出 |
1,303,429 |
公共预算拨款 |
1,303,429 |
二、外交支出 |
0 |
政府性基金收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
二、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
三、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
四、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
五、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
六、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
0 |
七、上年结转 |
0 |
九、社会保险基金支出 |
0 |
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
|
|
十三、农林水支出 |
0 |
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
|
|
十五、资源勘测信息等支出 |
0 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
十九、国土海洋气象等事务 |
0 |
|
|
二十、住房保障支出 |
0 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
二十二、预备费 |
0 |
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
0 |
|
|
二十四、其他支出 |
0 |
|
|
二十五、转移性支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,303,429 |
功能分类支出总计 |
1,303,429 |
收入预算总表 |
预算02表 |
|
||||||||||||||||||
单位:元 |
|
|||||||||||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
其他收入 |
上年结转 |
|
||||||||||||||
公共预算拨款 |
|
|||||||||||||||||||
** |
招商局 |
1 |
2 |
8 |
9 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
1,303,428.64 |
1,303,428.64 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
118001 |
招商局本级 |
1,303,428.64 |
1,303,428.64 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
支 出 预 算 总 表 |
预算03表 |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
单位:元 |
||||||||||||||||||||
科目代码 |
|
|
单位代码(科目) |
单位名称(科目) |
合 计 |
基 本 支 出 |
|
|
|
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||
|
|
|
|
合计 |
1,303,428.64 |
252,828.64 |
189,058.68 |
16,200.00 |
47,569.96 |
|||||||||||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
1,303,428.64 |
252,828.64 |
189,058.68 |
16,200.00 |
47,569.96 |
|||||||||||
|
13 |
|
|
商贸事务 |
1,303,428.64 |
252,828.64 |
189,058.68 |
16,200.00 |
47,569.96 |
|||||||||||
|
|
50 |
2011350 |
事业运行(商贸事务) |
303,428.64 |
252,828.64 |
189,058.68 |
16,200.00 |
47,569.96 |
|||||||||||
201 |
13 |
50 |
118001 |
招商局本级 |
303,428.64 |
252,828.64 |
189,058.68 |
16,200.00 |
47,569.96 |
|||||||||||
|
|
99 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
201 |
13 |
99 |
118001 |
招商局本级 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
项目支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||
小计 |
车辆运行维护费 |
其他项目 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 |
7 |
8 |
|
|||||||||||||||||
1,050,600.00 |
50,600.00 |
1,000,000.00 |
|
|||||||||||||||||
1,050,600.00 |
50,600.00 |
1,000,000.00 |
|
|||||||||||||||||
1,050,600.00 |
50,600.00 |
1,000,000.00 |
|
|||||||||||||||||
50,600.00 |
50,600.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
50,600.00 |
50,600.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
|
|||||||||||||||||
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
|
|||||||||||||||||
|
支出预算明细表(按类别) 预算04表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
合 计 |
工资福利支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本工资 |
|
|
||||||||||||||||||||||
小计 |
基本工资(上卡) |
|
||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
1,303,428.64 |
189,058.68 |
165,474.00 |
160,284.00 |
|
|||||||||||||||||||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
1,303,428.64 |
189,058.68 |
165,474.00 |
160,284.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
13 |
|
|
商贸事务 |
1,303,428.64 |
189,058.68 |
165,474.00 |
160,284.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
50 |
2011350 |
事业运行(商贸事务) |
303,428.64 |
189,058.68 |
165,474.00 |
160,284.00 |
|
|||||||||||||||||||
201 |
13 |
50 |
118001 |
招商局本级 |
303,428.64 |
189,058.68 |
165,474.00 |
160,284.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
99 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
201 |
13 |
99 |
118001 |
招商局本级 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
社会保障缴费出 |
|
|
|
合计 |
办公费 |
|||||||||||||||||||||
取暖费 |
降温费 |
小计 |
基本医疗保险 |
大病基金 |
养老保险 |
|||||||||||||||||||||||
6 |
7 |
13 |
14 |
15 |
16 |
19 |
20 |
|||||||||||||||||||||
2,400.00 |
2,790.00 |
23,584.68 |
4,641.84 |
180.00 |
18,762.84 |
16,200.00 |
5,000.00 |
|||||||||||||||||||||
2,400.00 |
2,790.00 |
23,584.68 |
4,641.84 |
180.00 |
18,762.84 |
5,000.00 |
||||||||||||||||||||||
2,400.00 |
2,790.00 |
23,584.68 |
4,641.84 |
180.00 |
18,762.84 |
16,200.00 |
5,000.00 |
|||||||||||||||||||||
2,400.00 |
2,790.00 |
23,584.68 |
4,641.84 |
180.00 |
18,762.84 |
16,200.00 |
5,000.00 |
|||||||||||||||||||||
2,400.00 |
2,790.00 |
23,584.68 |
4,641.84 |
180.00 |
18,762.84 |
16,200.00 |
5,000.00 |
|||||||||||||||||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
差旅费 |
培训费 |
公务接待费 |
合 计 |
住房公积金 |
其他对个人和家庭补助 |
|
|
|||||||||||||||||||||
小计 |
其他对个人和家庭补助 |
|
||||||||||||||||||||||||||
30 |
35 |
36 |
52 |
60 |
62 |
72 |
|
|||||||||||||||||||||
700.00 |
500.00 |
10,000.00 |
47,569.96 |
19,140.00 |
28,429.96 |
28,429.96 |
|
|||||||||||||||||||||
700.00 |
500.00 |
10,000.00 |
47,569.96 |
19,140.00 |
28,429.96 |
28,429.96 |
|
|||||||||||||||||||||
700.00 |
500.00 |
10,000.00 |
47,569.96 |
19,140.00 |
28,429.96 |
28,429.96 |
|
|||||||||||||||||||||
700.00 |
500.00 |
10,000.00 |
47,569.96 |
19,140.00 |
28,429.96 |
28,429.96 |
|
|||||||||||||||||||||
700.00 |
500.00 |
10,000.00 |
47,569.96 |
19,140.00 |
28,429.96 |
28,429.96 |
|
|||||||||||||||||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||
项目支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
刚性项目 |
|
其他项目 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其他支出 |
|
||||||||||||||||||||||||
73 |
83 |
96 |
112 |
|
||||||||||||||||||||||||
50,600.00 |
50,600.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
50,600.00 |
50,600.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
50,600.00 |
50,600.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
50,600.00 |
50,600.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
50,600.00 |
50,600.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
0.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
0.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
经济分类 |
2015年预算 |
一、工资福利支出 |
189,059 |
二、商品和服务支出 |
66,800 |
三、对个人和家庭的补助 |
47,570 |
四、对企事业单位的补助 |
0 |
五、转移性支出 |
0 |
六、债务利息支出 |
0 |
七、基本建设支出 |
0 |
八、其他资本性支出 |
0 |
九、其他支出 |
1,000,000 |
经济分类总计 |
1,303,429 |
|
单位:元 |
|||||
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
|
|
||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
社会保障缴费 |
||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
6 |
|
|
合计 |
1,303,428.64 |
189,058.68 |
165,474.00 |
23,584.68 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,303,428.64 |
189,058.68 |
165,474.00 |
23,584.68 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,303,428.64 |
189,058.68 |
165,474.00 |
23,584.68 |
|
2011350 |
事业运行(商贸事务) |
303,428.64 |
189,058.68 |
165,474.00 |
23,584.68 |
|
118001 |
招商局本级 |
303,428.64 |
189,058.68 |
165,474.00 |
23,584.68 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
118001 |
招商局本级 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
|
|
小计 |
其他支出 |
|
69 |
72 |
|
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |