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渭南卤阳湖开发区文化旅游局2016部门预算

一、文化旅游局概况

文化旅游局的主要职责

1.负责贯彻执行中省市有关文化旅游事业的法律法规和政策拟定全区文化旅游业发展的规范性文件并组织监督实施拟定全区文化旅游事业发展的长期规划和年度计划并组织实施

2.负责全区旅游市场开发工作研究制定旅游市场开发战略合理开发利用全区人文及自然资源促进旅游事业发展负责旅游招商工作组织实施全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动开发旅游线路拓展旅游客源市场开展旅游产品的开发利用工作指导实施全区假日旅游和乡村旅游工作

3.负责全区旅游景区的规划和开发建设工作组织指导各旅游景区编制规划并组织实施负责全区旅游投资项目的审查申报和管理负责重点旅游项目的开发建设开展全区旅游行业评星定级及定点的申报审核实施工作

4.负责全区旅游市场的行业管理负责全区旅游市场的综合协调和监督管理负责监督指导全区旅游从业单位的经营行为受理游客投诉依法查处违法法律法规的经营行为规范旅游市场秩序负责旅游统计和行业信息发布工作组织实施旅游安全应急救援工作会同有关部门监督检查旅游价格和收费标准

5.负责区内文物保护工作

6.负责全区文化产业管理工作挖掘文化潜力促进文化和旅游的融合

7.负责区内水上运营管理安全督察等海事工作监督管理区内水上安全保障船舶航行防止船舶污染处理辖区海事业务工作中的重大问题

8.完成党工委管委会交办的其他工作

    二、收入预算情况:2016年部门预算收入630265元,全部为财政预算拨款。        

三、支出预算情况:2016年部门预算支出630265元,其中,基本支出380264元,项目支出250000元。基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算;项目主要用于:创建国家公共文化服务体系示范区100000元,旅游宣传120000元,旅游交流推介会经费30000元。

   四、“三公”经费预算支出情况
2016卤阳湖文化旅游局“三公”经费支出预算总额为18000元,其中公务用车运行维护费18000元。我局认真贯彻落实中央八项规定,严格执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定,坚持厉行节约,严格控制“三公”支出,2016年“三公”支出预算继续保持只减不增。





单位:元

支                                 出

 

 

 

功能分类

2016年预算

经济分类

2016年预算

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

284,982

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

45,000

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

50,283

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补助

 

五、教育支出

 

五、转移性支出

 

六、科学技术支出

 

六、债务利息支出

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、基本建设支出

 

八、社会保障和就业支出

 

八、其他资本性支出

 

九、社会保险基金支出

 

九、其他支出

250,000

十、医疗卫生与计划生育支出

 


 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 


 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘测信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

630,265

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类支出总计

630,265

经济分类总计

630,265


 

收入预算总表

 


 











单位:元

 


 

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

 

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转

 


 

公共预算拨款

政府性基金收入

 


 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 


 

 

合计

630,264.64

630,264.64

 

 

 

 

 

 

 

 


 

107001

文化旅游局

630,264.64

630,264.64

 

 

 

 

 

 

 

 










单位:元


单位名称(科目)

合  计

基 本 支 出

 

 

 

 

 

 


小 计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

小计

车辆运行维护费

其他项目



**

1

2

3

4

5

6

7

8


合计

630,264.64

362,264.64

284,981.80

27,000.00

50,282.84

318,000.00

18,000.00

250,000.00


商业服务业等支出

630,264.64

362,264.64

284,981.80

27,000.00

50,282.84

318,000.00

18,000.00

250,000.00


 旅游业管理与服务支出

680,264.64

362,264.64

284,981.80

27,000.00

50,282.84

318,000.00

18,000.00

250,000.00


 行政运行(旅游业管理与服务支出)

380,264.64

362,264.64

284,981.80

27,000.00

50,282.84

18,000.00

18,000.00

 


 文化旅游局

380,264.64

362,264.64

284,981.80

27,000.00

50,282.84

18,000.00

18,000.00

 


 其他旅游业管理与服务支出

250,000.00

 

 

 

 

250,000.00

 

250,000.00


文化旅游局

250,000.00

 

 

 

 

250,000.00

 

250,000.00























 


支出预算明细表(按类别)                               预算04

                                                                  单位:元

科目编码

 

 

单位代码

单位名称(科目)

合  计

工资福利支出

 

 

 

 

小计

基本工资

 

小计

基本工资(上卡)

取暖费

降温费

**

**

 

**

**

1

2

3

4

6

7

 

 

 

 

合计

630,264.64

284,981.80

245,674.00

237,024.00

4,000.00

4,650.00

216

 

 

 

商业服务业等支出

630,264.64

284,981.80

245,674.00

237,024.00

4,000.00

4,650.00

 

05

 

 

 旅游业管理与服务支出

630,264.64

284,981.80

245,674.00

237,024.00

4,000.00

4,650.00

 

 

01

2160501

   行政运行(旅游业管理与服务支出)

380,264.64

284,981.80

245,674.00

237,024.00

4,000.00

4,650.00

 216

 05

 01

 107001

 文化旅游局

380,264.64

284,981.80

245,674.00

237,024.00

4,000.00

4,650.00

 

 

99

2160599

   其他旅游业管理与服务支出

250,000.00

 

 

 

 

 

 216

 05

 99

 107001

 文化旅游局

250,000.00

 

 

 

 

 


 

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

 

社会保障缴费出

 

 

 

合计

办公费

印刷费

咨询费

差旅费

小计

基本医疗保险

大病基金

养老保险

13

14

15

16

19

20

21

22

30

39,307.80

7,736.40

300.00

31,271.40

45,000.00

3,000.00

3,000.00

4,000.00

8,000.00

39,307.80

7,736.40

300.00

31,271.40

45,000.00

3,000.00

3,000.00

4,000.00

8,000.00

39,307.80

7,736.40

300.00

31,271.40

45,000.00

3,000.00

3,000.00

4,000.00

8,000.00

39,307.80

7,736.40

300.00

31,271.40

45,000.00

3,000.00

3,000.00

4,000.00

8,000.00

39,307.80

7,736.40

300.00

31,271.40

45,000.00

3,000.00

3,000.00

4,000.00

8,000.00


 

 

 

 

对个人和家庭补助支出

 

 

 

维修(护)费

会议费

专用材料费

公务用车运行维护费

合 计

住房公积金

其他对个人和家庭补助

小计

其他对个人和家庭补助

32

34

37

51

52

60

62

72

2,000.00

3,000.00

4,000.00

18,000.00

50,282.84

28,296.00

21,986.84

21,986.84

2,000.00

3,000.00

4,000.00

18,000.00

50,282.84

28,296.00

21,986.84

21,986.84

2,000.00

3,000.00

4,000.00

18,000.00

50,282.84

28,296.00

21,986.84

21,986.84

2,000.00

3,000.00

4,000.00

18,000.00

50,282.84

28,296.00

21,986.84

21,986.84

2,000.00

3,000.00

4,000.00

18,000.00

50,282.84

28,296.00

21,986.84

21,986.84


项目支出

 

 

 



其他项目

 



小计

其他支出



96

112



250,000.00

250,000.00



250,000.00

250,000.00



250,000.00

250,000.00



 

 



 

 



250,000.00

250,000.00



250,000.00

250,000.00


支出预算明细表                                           预算05

项目

合计

工资福利支出

 


科目编码

科目名称

小计

基本工资

社会保障缴费

 


 


 


**

**

1

2

3

6

 


 

合计

630,264.64

284,981.80

245,674.00

39,307.80

 


216

商业服务业等支出

630,264.64

284,981.80

245,674.00

39,307.80

 


 21605

 旅游业管理与服务支出

630,264.64

284,981.80

245,674.00

39,307.80

 


   2160501

   行政运行(旅游业管理与服务支出)

380,264.64

284,981.80

245,674.00

39,307.80

 


     107001

     文化旅游局

380,264.64

284,981.80

245,674.00

39,307.80

 


   2160599

   其他旅游业管理与服务支出

250,000.00

 

 

 

 


     107001

     文化旅游局

250,000.00

 

 

 

 


商品和服务支出


小计

办公费

印刷费

咨询费

差旅费

维修(护)费

会议费

专用材料费

公务用车运行维护费




10

11

12

13

17

19

21

24

37


45,000.00

3,000.00

3,000.00

4,000.00

8,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

18,000.00


45,000.00

3,000.00

3,000.00

4,000.00

8,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

18,000.00


45,000.00

3,000.00

3,000.00

4,000.00

8,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

18,000.00


45,000.00

3,000.00

3,000.00

4,000.00

8,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

18,000.00


45,000.00

3,000.00

3,000.00

4,000.00

8,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

18,000.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


对个人和家庭的补助

其他支出

 

 


小计

住房公积金

其他对个人和家庭的补助支出

小计

其他支出

 


 


 


40

51

54

69

72

 


50,282.84

28,296.00

21,986.84

250,000.00

250,000.00

 


50,282.84

28,296.00

21,986.84

250,000.00

250,000.00

 


50,282.84

28,296.00

21,986.84

250,000.00

250,000.00

 


50,282.84

28,296.00

21,986.84

 

 

 


50,282.84

28,296.00

21,986.84

 

 

 


 

 

 

250,000.00

250,000.00

 


 

 

 

250,000.00

250,000.00

 


“三公”经费财政拨款支出表

 









单位:元

 


单位代码(科目)

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 


小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

 


 

文化旅游局

18,000

 

 

18,000