一、部门主要职责
1.负责国家、省、市统计调查任务,执行国家统计标准,组织管理全区统计调查项目;
2.审查全区的统计调查计划及调查方案,统一检查、审定、管理、公布全区的基本统计资料;
3.负责固定资产投资报表制度,及时、准确完成各项统计报表任务;
4.定期发布开发区重点项目的统计信息;
5.完成党工委、管委会交办的其他工作。
二、2017年部门主要工作任务
1、统计全区固定资产投资完成情况及在建项目完成情况的数据监测上报工作;向省中小企业局上报创业园区工业发展数据监测报表。
2、针对性的对各部门、各企业统计人员进行统计业务培训,达到统计报表上报规范;参加国家、省、市统计局组织的各项统计培训活动及职称考试,提高统计人员业务水平和综合能力。
3、编辑印刷各种统计资料,向社会公众做好《统计法》、统计指标解释、统计数据产生过程等宣传,切实做到依法统计、诚信统计、阳光统计。
4、通过中小企业服务平台,为创业园区、卤阳湖开发建设有限公司、卤阳湖开发区中小企业服务有限公司、渭南卤阳湖联众科技成果推广技术服务有限公司及入驻企业,争取各类无偿资金,并为园区入驻企业做好各项服务工作。
5、力争培育1-2户规模以上企业。
6、完成党工委、管委会交办的其他工作。
三、部门基本情况
序号 |
单位名称 |
性质 |
经费管 理方式 |
在职 人数 |
退休 人数 |
离休 人数 |
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合计 |
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统计局 |
事业单位 |
财政拨款 |
3 |
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四、部门资产占有使用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。
2017年本部门无公务用车购置支出,无20万元以上的设备。
五、2017年部门预算说明
1、收支预算总体情况。一是本部门2017年收入28.9万元,全部为财政拨款;较上年执行数增加28%,主要由于本年度人员增加,工资预算增加。二是按照支出功能分类科目:一般公共服务支出28.9万元,全部为本部门机构运行经费支出,较上年增长28%;经济分类科目:基本支出259498.76元,较去年增长48%
(工资福利支出199002.36元,较去年增长62%;对个人和家庭补助支出19202.40元,较去年增长31%;商品和服务支出41294元,较去年增长12%。)项目支出3万元,较上年减少40%,主要是压缩支出预算减少。
2、公共预算拨款支出明细情况。按支出功能分类科目:一般公共服务支出行政运行基本支出25.9万元,其他支出项目支出3万元;支出经济分类科目:基本支出259498.76元(工资福利支出199002.36元;对个人和家庭补助支出19202.40元;商品和服务支出41294元。),其他支出项目支出3万元。
3、政府性基金预算支出情况。
2017年本部门无政府性基金支出。
4、“三公”经费预算情况。2017年“三公”经费预算共计2.6万元,较上年预算持平。其中,因公出国(境)0万元,较上年无增减;公务用车购置0万元,较上年无增减;公务用车运行维护费2.6万元,较上年无增减;公务接待费0万元,较上年无增减。
5、机关运行经费安排情况
2017年本单位运行经费预算4.13万元,较上年增加12.21%,因人员工资调整。
6、政府采购情况。
2017年本部门无政府采购预算支出。
六、专业名词解释
1、统计信息事务-行政运行(2010501)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2、统计信息事务-其他统计信息事务支出(2010599)反映用于统计培训、宣传费用方面的支出。
七、附件:2017年部门预算报表
2017年部门综合预算收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
|
支 出 |
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项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目(按大类) |
2017年预算 |
支出经济科目(按大类) |
2017年预算 |
财政拨款收入 |
289498.76 |
一、一般公共服务支出 |
289498.76 |
1.基本支出 |
259,498.76 |
公共预算拨款 |
289498.76 |
二、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
199,002.36 |
政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
41,294.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭补助支出 |
19,202.40 |
|
|
五、教育支出 |
|
2.项目支出 |
30,000.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务利息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
本年收入合计 |
289,498.76 |
本年支出合计 |
289,498.76 |
本年支出合计 |
289,498.76 |
2017年部门预算收入总表 |
||||
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单位:元 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
15 |
|
合计 |
289,498.76 |
289,498.76 |
|
|
渭南卤阳湖现代产业综合开发区统计局 |
289,498.76 |
289,498.76 |
|
109001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区统计局 |
289,498.76 |
289,498.76 |
|
2017年部门预算支出总表 |
|||||||
填报单位: |
|
|
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|
单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
|
|
|
项目支出 |
小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
289,498.76 |
259,498.76 |
199,002.36 |
41,294.00 |
19,202.40 |
30,000.00 |
109001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区统计局 |
30,000.00 |
|
|
|
|
30,000.00 |
109001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区统计局 |
259,498.76 |
259,498.76 |
199,002.36 |
41,294.00 |
19,202.40 |
|
2017年部门预算财政拨款收支总体情况表 |
|||||
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|
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
年初预算数 |
按功能科目分 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
289498.76 |
一、一般公共服务支出 |
289498.76 |
289498.76 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
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|
|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
五、教育支出 |
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|
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|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
|
|
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|
|
十一、节能环保支出 |
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|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
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十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘测电力信息等支出 |
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|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
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|
十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十三、预备费 |
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|
|
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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|
二十六、债务还本支出 |
|
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|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
289498.76 |
支出总计 |
289498.76 |
289498.76 |
|
2017年部门一般公共预算收支总表 |
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填报单位: |
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|
单位:元 |
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收 入 |
|
支 出 |
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项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目(按大类) |
2017年预算 |
支出经济科目(按大类) |
2017年预算 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入 |
289,498.76 |
一、一般公共服务支出 |
289,498.76 |
1.基本支出 |
259,498.76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共预算拨款 |
289,498.76 |
二、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
199,002.36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
41,294.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
四、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭补助支出 |
19,202.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
五、教育支出 |
|
2.项目支出 |
30,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
六、科学技术支出 |
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|
|
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|
|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
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|
九、社会保险基金支出 |
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二十七、债务利息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
289,498.76 |
本年支出合计 |
289,498.76 |
本年支出合计 |
289,498.76 |
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2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) |
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填报单位: |
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单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
289,498.76 |
259,498.76 |
30,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
289,498.76 |
259,498.76 |
30,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 |
统计信息事务 |
289,498.76 |
259,498.76 |
30,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010501 |
行政运行(统计信息事务) |
259,498.76 |
259,498.76 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分) |
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|
单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
289,498.76 |
259,498.76 |
30,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
199,002.36 |
199,002.36 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
85,500.00 |
85,500.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
75,420.00 |
75,420.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
30105 |
其他社会保障缴费 |
12,409.80 |
12,409.80 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20,482.56 |
20,482.56 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
5,190.00 |
5,190.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
41,294.00 |
41,294.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
5,294.00 |
5,294.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
26,000.00 |
26,000.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
19,202.40 |
19,202.40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
19,202.40 |
19,202.40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
399 |
其他支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
39999 |
其他支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
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2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) |
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填报单位: |
|
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|
单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
259,498.76 |
218,204.76 |
41,294.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
259,498.76 |
218,204.76 |
41,294.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 |
统计信息事务 |
259,498.76 |
218,204.76 |
41,294.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010501 |
行政运行(统计信息事务) |
259,498.76 |
218,204.76 |
41,294.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: |
|
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|
单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
259,498.76 |
218,204.76 |
41,294.00 |
|
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301 |
工资福利支出 |
199,002.36 |
199,002.36 |
|
|
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30101 |
基本工资 |
85,500.00 |
85,500.00 |
|
|
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30102 |
津贴补贴 |
75,420.00 |
75,420.00 |
|
|
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30105 |
其他社会保障缴费 |
12,409.80 |
12,409.80 |
|
|
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20,482.56 |
20,482.56 |
|
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30199 |
其他工资福利支出 |
5,190.00 |
5,190.00 |
|
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302 |
商品和服务支出 |
41,294.00 |
|
41,294.00 |
|
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30201 |
办公费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
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30211 |
差旅费 |
5,294.00 |
|
5,294.00 |
|
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30231 |
公务用车运行维护费 |
26,000.00 |
|
26,000.00 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
19,202.40 |
19,202.40 |
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30311 |
住房公积金 |
19,202.40 |
19,202.40 |
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2017年部门预算政府性基金收支总表 |
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填报单位: |
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单位:元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目(按大类) |
2017年预算 |
支出经济科目(按大类) |
2017年预算 |
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政府性基金收入 |
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一、一般公共服务支出 |
|
1.基本支出 |
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二、外交支出 |
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(1)工资福利支出 |
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三、国防支出 |
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(2)商品和服务支出 |
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四、公共安全支出 |
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(3)对个人和家庭补助支出 |
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五、教育支出 |
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2.项目支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务利息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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本年支出合计 |
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2017年部门专项业务经费预算支出表 |
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填报单位: |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位(项目)名称 |
专项业务经费金额 |
项目简介 |
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1 |
2 |
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合计 |
30,000.00 |
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109001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区统计局 |
30,000.00 |
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109001 |
统计培训、宣传费 |
30,000.00 |
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2017年列入部门预算的专项资金预算表 |
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单位:元 |
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单位名称 |
列入部门预算的专项资金 |
专项资金数额 |
专项资金使用情况简介 |
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** |
** |
1 |
** |
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2017年部门预算政府采购(购买服务)预算表 |
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单位:元 |
单位编码 |
单位名称 |
采购目录 |
数量 |
预算金额 |
说明 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
** |
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2017年“三公”经费支出预算表 |
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填报单位: |
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单位:元 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务车辆购置费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
26,000.00 |
|
26,000.00 |
26,000.00 |
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109001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区统计局 |
26,000.00 |
|
26,000.00 |
26,000.00 |
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