一.卤阳湖开发区党政办部门的总职责:
1、及时了解并向开发区领导准确提供各部门、各单位贯彻执行党和国家路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议情况。
2、协调开发区各部门、各单位之间有关工作,搞好调查研究,收集整理各种资料,了解和掌握全区发展情况,为领导科学决策提供依据。
3、负责开发区工作报告、会议报告及其他重要文稿的起草工作,为领导提供优质高效的服务;负责开发区全体会议、班子会议和专题会议及其他重要会议的会务工作。
4、承办上级机关来文、来电和各部门、各单位的请示、报告,制发开发区各类文件,并及时做好催办、归档、调阅工作。
5、负责各种会议、文件决定事项的督办工作,协调处理群众信访、投诉,组织协调搞好开发区机关政务公开工作。
6、建立健全开发区信息网络系统,负责全区网络的管理,全面开拓信息资源,及时准确地收集、整理、提供各类信息,向领导及上级部门报送,协助搞好开发区系统办公自动化网络建设和管理工作。
7、做好公务接待、联络协调等具体工作。
8、负责开发区车辆管理、保卫等工作。
9、完成领导交办的其它事项
二、部门预算收支
(一)收入预算情况:2016年部门预算收入1591277元,全部为财政预算拨款。
(二)支出预算情况:2016年部门预算支出1591277元,其中,基本支出1281277元(工资福利支出791547元,对个人和家庭补助支出130330元,日常公用经费359400元),项目支出310000元。基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算;项目支出主要用于开发区其他费用支出。
三、 “三公”经费预算支出情况
2016年卤阳湖党政办“三公”经费支出预算总额为355000元,其中因公出国(境)费100000,公务用车运行维护费200000元,接待费55000。我部门认真贯彻落实中央八项规定,严格执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定,坚持厉行节约,严格控制“三公”支出,2016年“三公”支出预算继续保持只减不增。
预算01表 |
|||||||||||||||||||||||||
收支预算总表 |
|||||||||||||||||||||||||
单位:元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
支 出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2016年预算 |
功能分类 |
2016年预算 |
经济分类 |
2016年预算 |
|||||||||||||||||||||
1,591,277 |
一、一般公共服务支出 |
1,591,277 |
一、工资福利支出 |
791,547 |
|||||||||||||||||||||
1,591,277 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
359,400 |
|||||||||||||||||||||
|
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
130,330 |
|||||||||||||||||||||
|
四、公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补助 |
|
|||||||||||||||||||||
|
五、教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
|||||||||||||||||||||
|
六、科学技术支出 |
|
六、债务利息支出 |
|
|||||||||||||||||||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
七、基本建设支出 |
|
|||||||||||||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
|
八、其他资本性支出 |
|
|||||||||||||||||||||
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、其他支出 |
310,000 |
|||||||||||||||||||||
1,591,277 |
功能分类支出总计 |
1,591,277 |
经济分类总计 |
1,591,277 |
|||||||||||||||||||||
收入预算总表 |
|
||||||||||||||||||||||||
单位:元 |
|
||||||||||||||||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
|
||||||||||||||
公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
|
|||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
1,591,277.16 |
1,591,277.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
101001 |
党政办本级 |
1,591,277.16 |
1,591,277.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
预算03表 |
|
||||||||||||||||||||||||
支出预算总表 |
|
||||||||||||||||||||||||
单位:元 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
单位代码(科目) |
单位名称(科目) |
合 计 |
基 本 支 出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|||||||||||||||
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
其他项目 |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
合计 |
1,591,277.16 |
1,281,277.16 |
791,547.16 |
359,400.00 |
130,330.00 |
310,000.00 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
一般公共服务支出 |
1,591,277.16 |
1,281,277.16 |
791,547.16 |
359,400.00 |
130,330.00 |
310,000.00 |
|
|||||||||||||||
03 |
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,591,277.16 |
1,281,277.16 |
791,547.16 |
359,400.00 |
130,330.00 |
310,000.00 |
|
|||||||||||||||
|
50 |
2010350 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
1,281,277.16 |
1,281,277.16 |
791,547.16 |
359,400.00 |
130,330.00 |
|
|
|||||||||||||||
03 |
50 |
101001 |
党政办本级 |
1,281,277.16 |
1,281,277.16 |
791,547.16 |
359,400.00 |
130,330.00 |
|
|
|||||||||||||||
|
99 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
310,000.00 |
|
|
|
|
310,000.00 |
|
|||||||||||||||
03 |
99 |
101001 |
党政办本级 |
310,000.00 |
|
|
|
|
310,000.00 |
|
|||||||||||||||
|
支出预算明细表(按功能分类) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
|
|
单位名称(科目) |
合 计 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本工资 |
|
社会保障缴费出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
基本工资(上卡) |
取暖费 |
降温费 |
小计 |
基本医疗保险 |
大病基金 |
养老保险 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
1,591,277.16 |
791,547.16 |
705,070.00 |
685,440.00 |
9,400.00 |
10,230.00 |
86,477.16 |
17,020.08 |
660.00 |
68,797.08 |
|
||||||||||||||||||||||||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,591,277.16 |
791,547.16 |
705,070.00 |
685,440.00 |
9,400.00 |
10,230.00 |
86,477.16 |
17,020.08 |
660.00 |
68,797.08 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,591,277.16 |
791,547.16 |
705,070.00 |
685,440.00 |
9,400.00 |
10,230.00 |
86,477.16 |
17,020.08 |
660.00 |
68,797.08 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
50 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
1,281,277.16 |
791,547.16 |
705,070.00 |
685,440.00 |
9,400.00 |
10,230.00 |
86,477.16 |
17,020.08 |
660.00 |
68,797.08 |
|
||||||||||||||||||||||||
201 |
03 |
50 |
党政办本级 |
1,281,277.16 |
791,547.16 |
705,070.00 |
685,440.00 |
9,400.00 |
10,230.00 |
86,477.16 |
17,020.08 |
660.00 |
68,797.08 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
310,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
201 |
03 |
99 |
党政办本级 |
310,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
|
|
单位名称(科目) |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
办公费 |
印刷费 |
差旅费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
其他商品和服务支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
|
** |
19 |
20 |
21 |
30 |
34 |
35 |
36 |
|
51 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
359,400.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
2,000.00 |
500.00 |
500.00 |
50,000.00 |
300,000.00 |
3,400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
359,400.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
2,000.00 |
500.00 |
500.00 |
50,000.00 |
300,000.00 |
3,400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
359,400.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
2,000.00 |
500.00 |
500.00 |
50,000.00 |
300,000.00 |
3,400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
50 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
359,400.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
2,000.00 |
500.00 |
500.00 |
50,000.00 |
300,000.00 |
3,400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
201 |
03 |
50 |
党政办本级 |
359,400.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
2,000.00 |
500.00 |
500.00 |
50,000.00 |
300,000.00 |
3,400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
201 |
03 |
99 |
党政办本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
|
|
单位名称(科目) |
对个人和家庭补助支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合 计 |
住房公积金 |
其他对个人和家庭补助 |
其他项目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
|
** |
52 |
60 |
72 |
112 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
130,330.00 |
80,256.00 |
50,074.00 |
310,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
130,330.00 |
80,256.00 |
50,074.00 |
310,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
130,330.00 |
80,256.00 |
50,074.00 |
310,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
50 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
130,330.00 |
80,256.00 |
50,074.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
03 |
50 |
党政办本级 |
130,330.00 |
80,256.00 |
50,074.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
|
|
310,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
03 |
99 |
党政办本级 |
|
|
|
310,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出预算明细表
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
社会保障缴费 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,591,277.16 |
791,547.16 |
705,070.00 |
86,477.16 |
|
||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,591,277.16 |
791,547.16 |
705,070.00 |
86,477.16 |
|
||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,591,277.16 |
791,547.16 |
705,070.00 |
86,477.16 |
|
||||||||||||||||||||||
2010350 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
1,281,277.16 |
791,547.16 |
705,070.00 |
86,477.16 |
|
||||||||||||||||||||||
101001 |
党政办本级 |
1,281,277.16 |
791,547.16 |
705,070.00 |
86,477.16 |
|
||||||||||||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
310,000.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
101001 |
党政办本级 |
310,000.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
项目 |
商品和服务支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
差旅费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
其他商品和服务支出 |
||||||||||||||||||
** |
** |
10 |
11 |
12 |
17 |
21 |
22 |
23 |
37 |
39 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
359,400.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
2,000.00 |
500.00 |
500.00 |
50,000.00 |
300,000.00 |
3,400.00 |
||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
359,400.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
2,000.00 |
500.00 |
500.00 |
50,000.00 |
300,000.00 |
3,400.00 |
||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
359,400.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
2,000.00 |
500.00 |
500.00 |
50,000.00 |
300,000.00 |
3,400.00 |
||||||||||||||||||
2010350 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
359,400.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
2,000.00 |
500.00 |
500.00 |
50,000.00 |
300,000.00 |
3,400.00 |
||||||||||||||||||
101001 |
党政办本级 |
359,400.00 |
2,000.00 |
1,000.00 |
2,000.00 |
500.00 |
500.00 |
50,000.00 |
300,000.00 |
3,400.00 |
||||||||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
101001 |
党政办本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
项目 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
住房公积金 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
其他项目 |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
40 |
51 |
54 |
72 |
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
130,330.00 |
80,256.00 |
50,074.00 |
310,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
130,330.00 |
80,256.00 |
50,074.00 |
310,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
130,330.00 |
80,256.00 |
50,074.00 |
310,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||
2010350 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
130,330.00 |
80,256.00 |
50,074.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
101001 |
党政办本级 |
130,330.00 |
80,256.00 |
50,074.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
|
|
310,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||
101001 |
党政办本级 |
|
|
|
310,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
“三公”经费财政拨款支出表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
单位:元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
单位代码(科目) |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
355,000 |
100,000 |
200,000 |
200,000 |
|
55,000 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|