一、部门主要职责
负责行使土地管理、规划管理、建筑市场管理、市容和环境卫生管理、绿化管理、户外广告宣传管理等方面的法律、法规、规章规定的行政执法工作;负责劳动安全保障监察、安全生产监督管理等工作。
二、2017年部门主要工作任务
1、加强土地规划巡查力度。一是按照采取重点值守、机动巡查、专项整治相结合的方法,将我区确定的重点项目、纳入到重点检查范围,全力推行一线工作执法。将工作重心和管理重点前移,做到“领导干部靠在一线、机关科室服务在一线、执法人员盯在一线”,在巡查当中发现的违规搭建、抢种、抢栽、改变规划土地性质等行为,做到第一时间发现、第一时间制止、第一时间处理;细化巡查记录做到一事一记。二是建立信息来源,重点对开发区规划区域内的村镇建立信息采集点,加强与群众之间的联系,做好共防、共治的良好局面。三是加强执法案件过程的正规性、有效性、合法性,做到持证上岗,佩戴执法仪全称摄像。四是建立健全违法治理案件的归档制度。
2、强化劳动保障的贯彻落实。深入贯彻中省市的相关文件要求,一是对开发区所有在建项目及准备开工的新建项目加强督察检查,二是对开发区所有用人单位进行摸底排查,确保对用人单位的实际情况进行了解,同时对用人单位的用人情况进行备案,三是督促建筑行业领域企业按照国家规定要求缴纳农民工工资保证金,确保我区今年不新增一例农民工工资上访案件。
3、落实安全生产责任,强化安全红线意识。牢固树立安全发展理念,增强安全红线意识,明确安委会各成员单位的安全责任确保责任落实到位,实行党政同责、一岗双责、失职追责制度,强化重点领域隐患排查治理,一是依法落实履行安全生产监督职责,进一步落实行业监管部门安全生产“一岗双责”制度,督促行业监管部门切实履行行业管理职责。二是配合上级业务部门组织安全生产事故调查,加大事故责任追究力度,推进企业安全生产主体责任落实,减少各类安全生产事故发生。三是开展专项执法检查和联合执法检查,严厉查处各类安全生产违法行为。四是广泛开展安全生产宣传教育培训,督促企业负责人、安全管理人员、特种作业人员依法持证上岗。五是组织开展危化品及构成重大危险源单位的监督检查。六是做好开发区管委会及上级安全生产管理部门安排的阶段性监督检查和专项执法工作,坚决杜绝重大安全事故的发生。
三、部门基本情况
序号 |
单位名称 |
性质 |
经费管 理方式 |
在职 人数 |
退休 人数 |
离休 人数 |
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合计 |
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综合执法局局 |
事业单位 |
财政拨款 |
6 |
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四、部门资产占有使用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。
2017年本部门无公务用车购置支出,无20万元以上的设备。
五、2017年部门预算说明
1、收支预算总体情况。一是本部门2017年收入74.21万元,全部为财政拨款;较上年执行数减少32%,主要由于本年度预算压缩一般性支出及各类业务项目支出形成的。二是按照支出功能分类科目:城乡社区支出74.21万元,全部为本部门机构运行经费支出,经济分类科目:其工资福利43.11万元;较去年增加23.7%;对个人和家庭补助3.74万元;较去年减少41.6%;商品和服务支出17.36万元,与上年减少1%;项目支出10万元,较上年减少80%,压缩支出。
2、公共预算拨款支出明细情况。按支出功能分类科目:一城乡社区支出74.21万元,支出经济分类科目:其工资福利43.11万元;对个人和家庭补助3.74万元;商品和服务支出17.36万元,其他支出项目支出10万元。
3、政府性基金预算支出情况。
2017年本部门无政府性基金支出。
4、“三公”经费预算情况。2017年“三公”经费预算共计14.3万元,较上年预算持平。其中,因公出国(境)0万元;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费14.3万元;公务接待费0万元。
5、机关运行经费安排情况
2017年本单位运行经费预算17.36万元,较上年减少1.03% 。主要原因是人员调整,经费预算下降。
6、政府采购情况。
2017年本部门无政府采购预算支出。
六、专业名词解释
城乡社区管理事务-城管执法(2120104)反映城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
七、附件:2017年部门预算报表
2017年部门综合预算收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
|
支 出 |
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项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目(按大类) |
2017年预算 |
支出经济科目(按大类) |
2017年预算 |
财政拨款收入 |
742076.4 |
一、一般公共服务支出 |
|
1.基本支出 |
642076.4 |
公共预算拨款 |
742076.4 |
二、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
431067.12 |
政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
173588 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭补助支出 |
37421.28 |
|
|
五、教育支出 |
|
2.项目支出 |
100,000.00 |
|
|
六、城乡社区支出 |
742076.4 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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二十六、债务还本支出 |
|
|
|
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|
二十七、债务利息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
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|
|
本年收入合计 |
742076.4 |
本年支出合计 |
742076.4 |
本年支出合计 |
742076.4 |
2017年部门预算收入总表 |
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||||
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|
单位:元 |
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单位代码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
|
公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
15 |
|
|
合计 |
742076.4 |
742076.4 |
|
|
|
渭南卤阳湖现代产业综合开发区综合执法局 |
742076.4 |
742076.4 |
|
|
110001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区综合执法局 |
742076.4 |
742076.4 |
|
|
2017年部门预算支出总表 |
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|||||||
填报单位: |
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单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
|
|
|
项目支出 |
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小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
|||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
742076.4 |
642076.4 |
431067.12 |
173588 |
37421.28 |
100,000.00 |
|
110001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区综合执法局 |
742076.4 |
642076.4 |
431067.12 |
173588 |
37421.28 |
100,000.00 |
|
|
|
|
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|
2017年部门预算财政拨款收支总体情况表 |
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单位:元 |
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
年初预算数 |
按功能科目分 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
742076.4 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
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|
三、国防支出 |
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|
四、公共安全支出 |
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|
五、教育支出 |
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|
六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生支出 |
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|
|
|
十一、节能环保支出 |
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|
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|
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十二、城乡社区支出 |
742076.4 |
742076.4 |
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|
十三、农林水支出 |
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|
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘测电力信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
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|
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收入总计 |
742076.4 |
支出总计 |
742076.4 |
742076.4 |
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2017年部门一般公共预算收支总表 |
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填报单位: |
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单位:元 |
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收 入 |
|
支 出 |
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项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目(按大类) |
2017年预算 |
支出经济科目(按大类) |
2017年预算 |
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财政拨款收入 |
742076.4 |
一、一般公共服务支出 |
|
1.基本支出 |
642067.4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
公共预算拨款 |
742076.4 |
二、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
431067.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
173588 |
|
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|
|
四、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭补助支出 |
37421.28 |
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|
|
五、教育支出 |
|
2.项目支出 |
100,000.00 |
|
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|
|
六、城乡社区支出 |
742076.4 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
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二十七、债务利息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
742076.4 |
本年支出合计 |
742076.4 |
本年支出合计 |
742076.4 |
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2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) |
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填报单位: |
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单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
742076.4 |
642076.4 |
100000 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
742076.4 |
642076.4 |
100000 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
742076.4 |
742076.4 |
100000 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2120104 |
城管执法 |
742076.4 |
642076.4 |
100000 |
|
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2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分) |
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单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
742076.4 |
642076.4 |
100000 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
431067.12 |
431067.12 |
100000 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
178440 |
178440 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
151020 |
151020 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30105 |
其他社会保障缴费 |
24195.12 |
24195.12 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53732.16 |
53732.16 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
13299.84 |
13299.84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
10380 |
10380 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
173588 |
173588 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30210 |
办公费 |
7088 |
7088 |
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||
30202 |
印刷费 |
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30205 |
水费 |
1500 |
1500 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
6000 |
6000 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30218 |
专用材料费 |
6000 |
6000 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
143000 |
143000 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
37421.28 |
37421.28 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
37421.28 |
37421.28 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
399 |
其他支出 |
100000 |
|
100000 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
39999 |
其他支出 |
100000 |
|
100000 |
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||
|
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2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) |
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填报单位: |
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|
单位:元 |
|
|
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
|
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
642076.4 |
468448.4 |
173588 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
642076.4 |
468448.4 |
173588 |
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||
21201041 |
城管执法 |
642076.4 |
468448.4 |
173588 |
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分) |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: |
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|
单位:元 |
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|
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
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|
|
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|
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|
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
642076.4 |
468488.4 |
|
|
|
|
|
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301 |
工资福利支出 |
431067.12 |
431067.12 |
|
|
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30101 |
基本工资 |
178440 |
178440 |
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|
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30102 |
津贴补贴 |
151020 |
151020 |
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|
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30105 |
其他社会保障缴费 |
24195.12 |
24195.12 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53732.16 |
53732.16 |
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
13299.84 |
13299.84 |
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30199 |
其他工作福利支出 |
10380 |
10380 |
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302 |
商品和服务支出 |
173588 |
|
173588 |
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30201 |
办公费 |
7088 |
|
7088 |
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30202 |
印刷费 |
10000 |
|
10000 |
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30205 |
水费 |
1500 |
|
1500 |
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30211 |
差旅费 |
6000 |
|
6000 |
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|
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30218 |
专用材料费 |
6000 |
|
6000 |
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30231 |
公务用车运行和维护费 |
143000 |
|
143000 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
37421.28 |
37421.28 |
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30311 |
住房公积金 |
37421.28 |
37421.28 |
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2017年部门预算政府性基金收支总表 |
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填报单位: |
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单位:元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目(按大类) |
2017年预算 |
支出经济科目(按大类) |
2017年预算 |
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政府性基金收入 |
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一、一般公共服务支出 |
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1.基本支出 |
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二、外交支出 |
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(1)工资福利支出 |
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三、国防支出 |
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(2)商品和服务支出 |
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四、公共安全支出 |
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(3)对个人和家庭补助支出 |
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五、教育支出 |
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2.项目支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务利息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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本年支出合计 |
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2017年部门专项业务经费预算支出表 |
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填报单位: |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位(项目)名称 |
专项业务经费金额 |
项目简介 |
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** |
1 |
2 |
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合计 |
100000 |
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110001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区综合执法局 |
100000 |
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110001 |
综合执法及安全生产专项经费 |
100000 |
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2017年列入部门预算的专项资金预算表 |
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单位:元 |
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单位名称 |
列入部门预算的专项资金 |
专项资金数额 |
专项资金使用情况简介 |
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** |
** |
1 |
** |
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2017年部门预算政府采购(购买服务)预算表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
采购目录 |
数量 |
预算金额 |
说明 |
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** |
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** |
1 |
2 |
** |
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2017年“三公”经费支出预算表 |
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填报单位: |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务车辆购置费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
143000 |
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143000 |
143000 |
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110001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区综合执法局 |
143000 |
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143000 |
143000 |
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