一、部门主要职责
(一)贯彻落实省、市相关方针、政策,组织、协调全区对外经济技术合作和招商引资工作;
(二)负责制定实施开发区招商引资工作发展规划、年度计划,负责招商引资政策调研工作;
(三)负责招商引资信息采集、跟踪、接洽工作,为投资者提供相关投资环境资料及优惠政策方面的咨询服务;
(四)负责开发区招展会、洽谈会等大型活动的筹划与实施,组织各种形式的投资考察和招商洽谈活动;
(五)负责全区各类招商引资项目签约后落户、建设、运营等过程中的手续代办及与各职能部门的协调服务工作,解决项目实施过程中遇到的困难和问题,确保项目顺利建设、投产;
(六)负责受理招商引资企业投诉;做好投资环境评价体系的建立和落实工作,并协助有关部门共同治理投资环境;
(七)负责全区招商引资项目的统计、上报、分析及考核工作;
(八)负责审批或报批外资项目,帮助企业编制、整理项目报批所需资料;
(九)负责完成党工委、管委会交办的其他任务。
二、2017年部门主要工作任务
(一)招商引资:
1、牵头完成开发区2017年招商引资到位资金20亿元的任务。
2、完成招商引资到位资金11亿元。
3、完成开发区年度招商引资合同100亿元的任务。
4、引进重大招商引资项目(投资额3亿元以上)1个。
(二)项目建设及服务:
5、做好(金融大厦项目、中兴环保苹果木麦香板项目、中瀚半岛游乐项目)的协调服务工作;争取金融大厦和中瀚半岛游乐项目年内完成主体建设,中兴环保苹果木香板项目年内完成厂房建设。
6、做好中瀚温泉度假山庄项目的跟进服务工作,完成项目一期的土地出让和地勘论证。
7、做好卤阳湖温泉酒店项目协调服务工作,力争年内建成。
8、做好圣源水沐天街项目协调服务工作,完成前期审批手续和地勘,争取1、2号楼主体建成。
(三)招商活动:
9、全年在省外组织专场招商活动不少于2次,并取得一定的招商成果。
10、做好2017年丝绸之路国际博览会暨第21届中国东西部合作与投资贸易洽谈会组织工作,完成会期各项工作任务。
11、做好渭南第五届黄河金三角区域投资贸易洽谈会组织工作,完成会期各项工作任务。
12、做好2017年中国国际通用航空大会各项工作任务。
13、完成市经合局组织的各类招商活动及推介工作。
三、部门基本情况
序号 |
单位名称 |
性质 |
经费管 理方式 |
在职 人数 |
退休 人数 |
离休 人数 |
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合计 |
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招商局 |
事业单位 |
财政拨款 |
6 |
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四、部门资产占有使用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。
2017年本部门无公务用车购置支出,无20万元以上的设备。
五、2017年部门预算说明
1、收支预算总体情况。一是本部门2017年收入159万元,全部为财政拨款;较上年执行数增长23.08%,主要由于本年度预算人员工资经费及各类招商活动项目支出形成的。二是按照支出功能分类科目:一般公共服务支出159万元,全部为本部门机构运行经费支出,较上年增长23.08%;经济分类科目:基本支出59万,较上年持平;项目支出100万元,较上年增长50%,主要是新增业务专项经费预算增加。
2、公共预算拨款支出明细情况。按照支出功能分类科目:一般公共服务支出159万元,全部为本部门机构运行经费支出,较上年增长23.08%;经济分类科目:基本支出59万(工资福利支出42万,商品和服务支出14万元,对个人和家庭补助支出3.7万元)较上年持平;项目支出100万元,较上年增长50%,主要是新增业务专项经费预算增加。
3、政府性基金预算支出情况。
2017年本部门无政府性基金支出。
4、“三公”经费预算情况。2017年“三公”经费预算共计10.6万元,较上年预算持平。其中,因公出国(境)0万元;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费5万元;公务接待费5.6万元。
5、机关运行经费安排情况
2017年本单位运行经费预算13.66万元,较上年增长104.5%。其增长原因为人员增加,人员经费增多。
6、政府采购情况。
2017年本部门无政府采购预算支出。
六、专业名词解释
1、商贸事务-行政运行(2011301)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2、商贸事务-招商引资(2011308)反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。七、附件:2017年部门预算报表
2017年部门综合预算收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
|
支 出 |
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项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目(按大类) |
2017年预算 |
支出经济科目(按大类) |
2017年预算 |
|||
财政拨款收入 |
1,590,820.88 |
一、一般公共服务支出 |
1,590,820.88 |
1.基本支出 |
1,590,820.88 |
|||
公共预算拨款 |
1590,820.88 |
二、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
417,273.84 |
|||
政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
136,588.00 |
|||
|
|
四、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭补助支出 |
36,959.04 |
|||
|
|
五、教育支出 |
|
2.项目支出 |
1,000,000.00 |
|||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
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|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
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|
九、社会保险基金支出 |
|
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十、、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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|
二十六、债务还本支出 |
|
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|
二十七、债务利息支出 |
|
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|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
本年收入合计 |
1590,820.88 |
本年支出合计 |
1590,820.88 |
本年支出合计 |
1590,820.88 |
|||
2017年部门预算收入总表 |
|
||||
|
|
|
|
单位:元 |
|
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
|
公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
15 |
|
|
合 计 |
1590,820.88 |
1590,820.88 |
|
|
|
渭南卤阳湖现代产业综合开发区招商局 |
1590,820.88 |
1590,820.88 |
|
|
111001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区招商局 |
1590,820.88 |
1590,820.88 |
|
|
2017年部门预算支出总表 |
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||||||||
填报单位: |
|
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|
单位:元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
||||
|
|
|
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合 计 |
1590,820.88 |
590,820.8 |
417,273.84 |
136,588.00 |
36,959.04 |
1000,000.00 |
|
|
111001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区招商局 |
590,820.88 |
49,000.00 |
417,273.84 |
136,588.00 |
36,959.04 |
|
|
|
111001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区招商局 |
1000,000.00 |
|
|
|
|
1000,000.00 |
|
|
2017年部门预算财政拨款收支总体情况表 |
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|
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
年初预算数 |
按功能科目分 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1,590,820.88 |
一、一般公共服务支出 |
1,590,820.88 |
1,590,820.88 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
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|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
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|
九、社会保险基金支出 |
|
|
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|
十、医疗卫生支出 |
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|
|
十一、节能环保支出 |
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|
十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘测电力信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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|
二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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|
二十六、债务还本支出 |
|
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二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,590,820.88 |
支出总计 |
1,590,820.88 |
1,590,820.88 |
|
2017年部门一般公共预算收支总表 |
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填报单位: |
|
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|
单位:元 |
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收 入 |
|
支 出 |
|
|
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项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目(按大类) |
2017年预算 |
支出经济科目(按大类) |
2017年预算 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入 |
1,590,820.88 |
一、一般公共服务支出 |
|
1.基本支出 |
590,820.88 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
公共预算拨款 |
1,590,820.88 |
二、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
417,273.84 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
136,588.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
四、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭补助支出 |
36,959.04 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
五、教育支出 |
|
2.项目支出 |
1,000,000.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十七、债务利息支出 |
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
1,590,820.88 |
本年支出合计 |
1,590,820.88 |
本年支出合计 |
1,590,820.88 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分) |
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填报单位: |
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|
单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|
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|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,590,820.88 |
590,820.88 |
1,000,000.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
417,273.84 |
417,273.84 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
145,332.00 |
145,332.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
164,460.00 |
164,460.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30105 |
其他社会保障缴费 |
23,904.24 |
23,904.24 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56,185.44 |
56,185.44 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
17,012.16 |
17,012.16 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
10,380.00 |
10,380.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
136,588.00 |
136,588.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30202 |
印刷费 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30207 |
邮电费 |
3,588.00 |
3,588.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
9,000.00 |
9,000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
56,000.00 |
56,000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
36,959.04 |
36,959.04 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
36,959.04 |
36,959.04 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
399 |
其他支出 |
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
39999 |
其他支出 |
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
1,590,820.88 |
590,820.88 |
1,000,000.00 |
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) |
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单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
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|
|
|
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|
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
1,590,820.88 |
590,820.88 |
1,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,590,820.88 |
590,820.88 |
1,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
1,590,820.88 |
590,820.88 |
1,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
2011301 |
行政运行(商贸事务) |
590,820.88 |
590,820.88 |
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
|
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) |
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填报单位: |
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|
单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
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|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
590,820.88 |
454,232.88 |
136,588.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
590,820.88 |
454,232.88 |
136,588.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
590,820.88 |
454,232.88 |
136,588.00 |
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||
2011301 |
行政运行(商贸事务) |
590,820.88 |
454,232.88 |
136,588.00 |
|
|
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2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分) |
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填报单位: |
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|
单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
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|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
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|
合计 |
590,820.88 |
454,232.88 |
136,588.00 |
|
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|
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301 |
工资福利支出 |
417,273.84 |
417,273.84 |
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30101 |
基本工资 |
145,332.00 |
145,332.00 |
|
|
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|
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30102 |
津贴补贴 |
164,460.00 |
164,460.00 |
|
|
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|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||
30105 |
其他社会保障缴费 |
23,904.24 |
23,904.24 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56,185.44 |
56,185.44 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
17,012.16 |
17,012.16 |
|
|
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|
|
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30199 |
其他工资福利支出 |
10,380.00 |
10,380.00 |
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302 |
商品和服务支出 |
136,588.00 |
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136,588.00 |
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30201 |
办公费 |
10,000.00 |
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10,000.00 |
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30202 |
印刷费 |
8,000.00 |
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8,000.00 |
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30207 |
邮电费 |
3,588.00 |
|
3,588.00 |
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30211 |
差旅费 |
9,000.00 |
|
9,000.00 |
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30217 |
公务接待费 |
56,000.00 |
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56,000.00 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
50,000.00 |
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50,000.00 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
36,959.04 |
36,959.04 |
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30311 |
住房公积金 |
36,959.04 |
36,959.04 |
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2017年部门预算政府性基金收支总表 |
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填报单位: |
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单位:元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目(按大类) |
2017年预算 |
支出经济科目(按大类) |
2017年预算 |
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政府性基金收入 |
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一、一般公共服务支出 |
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1.基本支出 |
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二、外交支出 |
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(1)工资福利支出 |
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三、国防支出 |
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(2)商品和服务支出 |
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四、公共安全支出 |
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(3)对个人和家庭补助支出 |
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五、教育支出 |
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2.项目支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务利息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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本年支出合计 |
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2017年部门专项业务经费预算支出表 |
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填报单位: |
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|
单位:元 |
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单位编码 |
单位(项目)名称 |
专项业务经费金额 |
项目简介 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
|
|||||
|
合计 |
1,000,000.00 |
|
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|||||
106001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区招商局 |
1,000,000.00 |
|
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||||
106001 |
通航会、西洽会等招商引资活动经费 |
1,000,000.00 |
|
|
|
||||
|
合计 |
1,000,000.00 |
|
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||||
2017年列入部门预算的专项资金预算表 |
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|
单位:元 |
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单位名称 |
列入部门预算的专项资金 |
专项资金数额 |
专项资金使用情况简介 |
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** |
** |
1 |
** |
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|
2017年部门预算政府采购(购买服务)预算表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
采购目录 |
数量 |
预算金额 |
说明 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
** |
|
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|
2017年“三公”经费支出预算表 |
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填报单位: |
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|
单位:元 |
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||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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||||
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务车辆购置费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||
|
合计 |
106000.00 |
|
50000.00 |
50000.00 |
|
56000.00 |
|
||
111001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区招商局 |
106000.00 |
|
50000.00 |
50000.00 |
|
56000.00 |
|
||
|