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渭南卤阳湖开发区经济发展局2017年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策;汇总掌握全区金融运行情况,协调拟订全区金融产业的发展规划和政策措施;
   2、负责推进全区项目融资,对接国家开发银行、农业发展银行等政策性银行及有关金融机构策划包装项目;
  3、负责拟定全区多层次资本市场培育和发展措施,推动城市发展基金设立和有关债券发行工作;协调和推动区内企业上市、场外市场挂牌工作

4、负责全区项目立项、备案、核准和转报工作;
  5、负责中省投资项目的计划编报、上报及资金争取工作;
  6、负责全区项目和节能工作的管理及策划包装。
  7、负责全区重点项目的收集、汇总、上报工作;负责全区项目督促、检查、通报各类重点项目的进展工作。负责指导和监督项目的招投标工作;
 8、负责对签约项目、开工项目、投产项目的实施进度进行跟踪督查。 

9、负责贯彻国家发展战略和产业政策,组织全区各类指导性计划的编制、修订和报批并监督实施;
  10、负责拟订国民经济和社会发展年度规划、计划,研究经济运行、总量平衡等重要问题;
  11、负责监测全区经济运行形势的变化,做好全区经济运行季度分析、半年汇总分析和全年预警工作。
  12.帮助中小企业进行创业策划,为企业申办的事项提供政务代理;为企业改制、兼并、重组提供服务;
  13.管理咨询与企业诊断服务,资质认证与专业管理培训服务,为中小企业提供法律咨询与培训服务;
  14.建立维权组织,维护中小企业的合法权益,受理民营企业对政府部门的投诉,并会同有关部门进行调查,提出意见和建议;
  15.提供国家、地方有关中小企业创业发展的方针政策,开展经济政策、产业政策、行业发展的咨询与培训服务;
  16.专家、学会的专业技术讲座与咨询服务,技术交流与新技术推广服务,合资、合作及项目建设招投标服务,组织为中小企业提供国内外经济、技术信息。

二、2017年部门主要工作任务

1.完成《卤阳湖航空产业发展规划》编制工作。

2.编报2018年市级重点建设项目计划草案。

3.结合国家投资方向,编报2017年中央预算内投资计划草案。

4.完成争取各类无偿资金3000万元任务。

5.完成2017年市级重点建设项目31.9亿元任务的统计和上报工作。

6.完成30个项目、总投资120亿元以上的策划任务。

7.争取各类金融贷款、债券、基金1.5亿元。

8.制定出台《关于进一步加强项目建设及招商引资工作的意见》。

9. 规范开发区融资平台建设,健全陕西内府生态航空城投资开发有限公司职能;全力推进PPP项目建设,策划包装PPP项目并确保取得实效。

10.积极做好入驻开发区企业的服务工作,力争培育1-2户规模以上企业。

三、部门基本情况

序号

单位名称

性质

经费管 理方式

在职      人数

退休   人数

离休   人数

 

合计

 

 

 

 

 

 

经济发展局

事业单位

财政拨款

11

 

 

 

四、部门资产占有使用情况

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。

2017年本部门无公务用车购置支出,无20万元以上的设备。

五、2017年部门预算说明

1、收支预算总体情况。一是本部门2017年收入344.47万元,全部为财政拨款;较上年执行数减少1.43%,主要由于本年度预算压缩一般性支出及各类业务项目支出形成的。二是按照支出功能分类科目:一般公共服务支出344.47元,全部为本部门机构运行经费支出,较上年减少3.3%;经济分类科目:工资福利支出76.38万元,与上年相比增加13%,对个人和家庭的补助支出6.86万元,与上年相比减少44%,商品和服务支出11.21万元,与上年减少4.6%;项目支出250万元,较上年减少2.6%,主要是项目业务费用减少。

2、公共预算拨款支出明细情况。按支出功能分类科目:一般公共服务支出发展与改革事务基本支出94.47万元,其他发展与改革事务支出项目支出250万元;支出经济分类科目:一、工资福利支出76.40万元。二、商品与服务支出11.21万元。三、对个人和家庭的补助支出6.86万元。四、其他支出项目支出250万元。

3、政府性基金预算支出情况。

2017年本部门无政府性基金支出。

      4三公”经费预算情况。2017年“三公”经费预算共计5.6万元,较上年预算降低1.59%。原因是加强公务接待管理,控制公务接待支出。其中,因公出国(境)0万元,较上年无增减;公务用车购置0万元,较上年无增减;公务用车运行维护费5.3万元,较上年无增减;公务接待费0.3万元,同比去年降低23%。原因是加强公务接待管理,控制公务接待支出。

5、机关运行经费安排情况

2017年本单位运行经费预算94.4694万元,比上年增加1.58%。原因为人员工资调整。

6、政府采购情况。

2017年本部门无政府采购预算支出。


六、专业名词解释

 1、发展与改革事务-行政运行(2010401)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 2、发展与改革事务-其他发展与改革事务(2010499)反映其他用于发展和改革方面的支出。



 

七、附件:2017年部门预算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门综合预算收支总表

 

 

 

 

单位:元

          

 

           

                    

2017年预算

功能科目分科目(按大类)

2017年预算

支出经济科目(按大类)

2017年预算

财政拨款收入

3444693.72

一、一般公共服务支出

3444693.72

1.基本支出

944693.72

    公共预算拨款

3444693.72

二、外交支出

 

 1)工资福利支出

763979.56

    政府性基金收入

 

三、国防支出

 

 2)商品和服务支出

112078

 

 

四、公共安全支出

 

 3)对个人和家庭补助支出

68636.16

 

 

五、教育支出

 

2.项目支出

2500000.00

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务利息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3444693.72

本年支出合计

3444693.72

本年支出合计

3444693.72

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门预算收入总表

 

 

 

 

单位:元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

 

公共预算拨款

政府性基金收入

**

**

1

2

15

 

合计

3444693.72

3444693.72

 

 

渭南卤阳湖现代产业综合开发区经济发展局

3444693.72

3444693.72

 

104001

  渭南卤阳湖现代产业综合开发区经济发展局

3444693.72

3444693.72

 

 

 

2017年部门预算支出总表

填报单位:

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

   

   

 

 

 

项目支出

  

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

3444693.72

944693.72

763979.56

112078

68636.16

2500000

104001

渭南卤阳湖现代产业综合开发区经济发展局

2500000

 

 

 

 

2500000

104001

渭南卤阳湖现代产业综合开发区经济发展局

944693.72

944693.72

763979.56

112078

68636.16

 

 


2017年部门预算财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

单位:元

收             入

支                                 出

项      目

年初预算数

按功能科目分

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3444693.72

一、一般公共服务支出

3444693.72

3444693.72

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生支出

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘测电力信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3444693.72

支出总计

3444693.72

3444693.72

 

 

2017年部门一般公共预算收支总表

填报单位:

 

 

 

单位:元

          

 

           

                    

2017年预算

功能科目分科目(按大类)

2017年预算

支出经济科目(按大类)

2017年预算

财政拨款收入

3444693.72

一、一般公共服务支出

3444693.72

1.基本支出

944693.72

    公共预算拨款

3444693.72

二、外交支出

 

 1)工资福利支出

763979.56

 

 

三、国防支出

 

 2)商品和服务支出

112078

 

 

四、公共安全支出

 

 3)对个人和家庭补助支出

68636.16

 

 

五、教育支出

 

2.项目支出

2500000

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

二十七、债务利息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3444693.72

本年支出合计

3444693.72

本年支出合计

3444693.72

 

 

 

 

 

2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)



填报单位:

 

 

 

 

单位:元



科目编码

科目名称

   

   

项目支出

备注







**

**

1

2

3

4



 

合计

3444693.72

944693.72

2500000

 



201

一般公共服务支出

3444693.72

944693.72

2500000

 



  20104

 发展与改革事务

3444693.72

944693.72

2500000

 



    2010401

    行政运行(发展与改革事务)

944693.72

944693.72

 

 



    2010499

    其他发展与改革事务支出

2500000

 

2500000

 



 

 

 

 

 

 



2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)



 

 

 

 

 

单位:元



科目编码

科目名称

   

   

项目支出

备注







**

**

1

2

3

4



 

合计

3444693.72

944693.72

2500000

 



301

工资福利支出

763979.56

763979.56

 

 



30101

 

  基本工资

297,468.00

297,468.00

 

 



30102

  津贴补贴

277,800.00

277,800.00

 

 



30105

  其他社会保障缴费

44,380.44

44,380.44

 

 



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

99,254.40

99,254.40

 

 



30109

  职业年金缴费

26,046.72

26,046.72

 

 



30199

  其他工资福利支出

19,030.00

19,030.00

 

 



302

商品与服务支出

112078

112078

 

 



30201

  办公费

13,000.00

13,000.00

 

 



30202

  印刷费

7,000.00

7,000.00

 

 



30204

  手续费

260.00

260.00

 

 



30205

  水费

4,500.00

4,500.00

 

 



30211

  差旅费

22,318.00

22,318.00

 

 



30214

  租赁费

5,000.00

5,000.00

 

 



30216

  培训费

4,000.00

4,000.00

 

 



30217

  公务接待费

3,000.00

3,000.00

 

 



30231

  公务用车运行维护费

53,000.00

53,000.00

 

 



303

对个人和家庭的补助

68636.16

68636.16

 

 



399

其他支出

2500000

 

2500000

 



  39999

  其他支出

2500000

 

2500000

 



2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)


填报单位:

 

 

 

 

单位:元


科目编码

科目名称

   

人员经费支出

公用经费支出

备注




**

**

1

2

3

4


 

合计

944693.72

832615.72

112078

 


201

一般公共服务支出

944693.72

832615.72

112078

 


  20104

  发展与改革事务

944693.72

832615.72

112078

 


    2010401

    行政运行(发展与改革事务)

944693.72

832615.72

112078

 


2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)





填报单位:

 

 

 

 

单位:元




科目编码

科目名称

   

人员经费支出

公用经费支出

备注










**

**

1

2

3

4




 

合计

944693.72

832615.72

112078

 




301

工资福利支出

763979.56

763979.56

 

 




30101

基本工资

297468

297468

 

 




30102

津贴补贴

277800

277800

 

 




30105

其他社会保障缴费

44380.44

44380.44

 

 




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

99254.4

99254.4

 

 




30109

职业年金缴费

26046.72

26046.72

 

 




30199

其他工资福利支出

19030

19030

 

 




302

商品和服务支出

112078

 

112078

 




30201

  办公费

13,000.00

 

13,000.00

 




30202

  印刷费

7,000.00

 

7,000.00

 




30204

  手续费

260.00

 

260.00

 




30205

  水费

4,500.00

 

4,500.00

 




30211

  差旅费

22,318.00

 

22,318.00

 




30214

  租赁费

5,000.00

 

5,000.00

 




30216

  培训费

4,000.00

 

4,000.00

 




30217

  公务接待费

3,000.00

 

3,000.00

 




30231

  公务用车运行维护费

53,000.00

 

53,000.00

 




  303

  对个人和家庭的补助

68636.16

68636.16

 

 




30311

住房公积金

68636.16

68636.16

 

 




2017年部门预算政府性基金收支总表

填报单位:

 

 

 

单位:元

          

 

           

                    

2017年预算

功能科目分科目(按大类)

2017年预算

支出经济科目(按大类)

2017年预算

政府性基金收入

 

一、一般公共服务支出

 

1.基本支出

 

   

 

二、外交支出

 

 1)工资福利支出

 

 

 

三、国防支出

 

 2)商品和服务支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 3)对个人和家庭补助支出

 

 

 

五、教育支出

 

2.项目支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十七、债务利息支出

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

本年支出合计

 


2017年部门专项业务经费预算支出表

填报单位:

 

 

单位:元

单位编码

单位(项目)名称

专项业务经费金额

项目简介

**

**

1

2

 

合计

2,500,000.00

 

104001

渭南卤阳湖现代产业综合开发区经济发展局

2,500,000.00

 

  104001

  卤阳湖水系生态修复PPP项目经费

2,000,000.00

 

  104001

  项目前期费

500,000.00

 

2017年列入部门预算的专项资金预算表

 

 

 

单位:元

单位名称

列入部门预算的专项资金

专项资金数额

专项资金使用情况简介

**

**

1

**

 

 

 

 

 

 

2017年部门预算政府采购(购买服务)预算表

 

 

 

 

 

单位:元

单位编码

单位名称

采购目录

数量

预算金额

说明

**

**

**

1

2

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年“三公”经费支出预算表

填报单位:

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务车辆购置费

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

56,000.00

 

53,000.00

53,000

 

3,000.00

104001

渭南卤阳湖现代产业综合开发区经济发展局

56,000.00

 

53,000.00

53,000

 

3,000.00