一、部门主要职责
1、贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策;汇总掌握全区金融运行情况,协调拟订全区金融产业的发展规划和政策措施;
2、负责推进全区项目融资,对接国家开发银行、农业发展银行等政策性银行及有关金融机构策划包装项目;
3、负责拟定全区多层次资本市场培育和发展措施,推动城市发展基金设立和有关债券发行工作;协调和推动区内企业上市、场外市场挂牌工作
4、负责全区项目立项、备案、核准和转报工作;
5、负责中省投资项目的计划编报、上报及资金争取工作;
6、负责全区项目和节能工作的管理及策划包装。
7、负责全区重点项目的收集、汇总、上报工作;负责全区项目督促、检查、通报各类重点项目的进展工作。负责指导和监督项目的招投标工作;
8、负责对签约项目、开工项目、投产项目的实施进度进行跟踪督查。
9、负责贯彻国家发展战略和产业政策,组织全区各类指导性计划的编制、修订和报批并监督实施;
10、负责拟订国民经济和社会发展年度规划、计划,研究经济运行、总量平衡等重要问题;
11、负责监测全区经济运行形势的变化,做好全区经济运行季度分析、半年汇总分析和全年预警工作。
12.帮助中小企业进行创业策划,为企业申办的事项提供政务代理;为企业改制、兼并、重组提供服务;
13.管理咨询与企业诊断服务,资质认证与专业管理培训服务,为中小企业提供法律咨询与培训服务;
14.建立维权组织,维护中小企业的合法权益,受理民营企业对政府部门的投诉,并会同有关部门进行调查,提出意见和建议;
15.提供国家、地方有关中小企业创业发展的方针政策,开展经济政策、产业政策、行业发展的咨询与培训服务;
16.专家、学会的专业技术讲座与咨询服务,技术交流与新技术推广服务,合资、合作及项目建设招投标服务,组织为中小企业提供国内外经济、技术信息。
二、2017年部门主要工作任务
1.完成《卤阳湖航空产业发展规划》编制工作。
2.编报2018年市级重点建设项目计划草案。
3.结合国家投资方向,编报2017年中央预算内投资计划草案。
4.完成争取各类无偿资金3000万元任务。
5.完成2017年市级重点建设项目31.9亿元任务的统计和上报工作。
6.完成30个项目、总投资120亿元以上的策划任务。
7.争取各类金融贷款、债券、基金1.5亿元。
8.制定出台《关于进一步加强项目建设及招商引资工作的意见》。
9. 规范开发区融资平台建设,健全陕西内府生态航空城投资开发有限公司职能;全力推进PPP项目建设,策划包装PPP项目并确保取得实效。
10.积极做好入驻开发区企业的服务工作,力争培育1-2户规模以上企业。
三、部门基本情况
序号 | 单位名称 | 性质 | 经费管 理方式 | 在职 人数 | 退休 人数 | 离休 人数 |
| 合计 |
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| 经济发展局 | 事业单位 | 财政拨款 | 11 |
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四、部门资产占有使用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。
2017年本部门无公务用车购置支出,无20万元以上的设备。
五、2017年部门预算说明
1、收支预算总体情况。一是本部门2017年收入344.47万元,全部为财政拨款;较上年执行数减少1.43%,主要由于本年度预算压缩一般性支出及各类业务项目支出形成的。二是按照支出功能分类科目:一般公共服务支出344.47万元,全部为本部门机构运行经费支出,较上年减少3.3%;经济分类科目:工资福利支出76.38万元,与上年相比增加13%,对个人和家庭的补助支出6.86万元,与上年相比减少44%,商品和服务支出11.21万元,与上年减少4.6%;项目支出250万元,较上年减少2.6%,主要是项目业务费用减少。
2、公共预算拨款支出明细情况。按支出功能分类科目:一般公共服务支出发展与改革事务基本支出94.47万元,其他发展与改革事务支出项目支出250万元;支出经济分类科目:一、工资福利支出76.40万元。二、商品与服务支出11.21万元。三、对个人和家庭的补助支出6.86万元。四、其他支出项目支出250万元。
3、政府性基金预算支出情况。
2017年本部门无政府性基金支出。
4、三公”经费预算情况。2017年“三公”经费预算共计5.6万元,较上年预算降低1.59%。原因是加强公务接待管理,控制公务接待支出。其中,因公出国(境)0万元,较上年无增减;公务用车购置0万元,较上年无增减;公务用车运行维护费5.3万元,较上年无增减;公务接待费0.3万元,同比去年降低23%。原因是加强公务接待管理,控制公务接待支出。
5、机关运行经费安排情况
2017年本单位运行经费预算94.4694万元,比上年增加1.58%。原因为人员工资调整。
6、政府采购情况。
2017年本部门无政府采购预算支出。
六、专业名词解释
1、发展与改革事务-行政运行(2010401)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2、发展与改革事务-其他发展与改革事务(2010499)反映其他用于发展和改革方面的支出。
七、附件:2017年部门预算报表
2017年部门综合预算收支总表 | ||||||
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| 单位:元 | ||
收 入 |
| 支 出 | ||||
项 目 | 2017年预算 | 功能科目分科目(按大类) | 2017年预算 | 支出经济科目(按大类) | 2017年预算 | |
财政拨款收入 | 3444693.72 | 一、一般公共服务支出 | 3444693.72 | 1.基本支出 | 944693.72 | |
公共预算拨款 | 3444693.72 | 二、外交支出 |
| (1)工资福利支出 | 763979.56 | |
政府性基金收入 |
| 三、国防支出 |
| (2)商品和服务支出 | 112078 | |
|
| 四、公共安全支出 |
| (3)对个人和家庭补助支出 | 68636.16 | |
|
| 五、教育支出 |
| 2.项目支出 | 2500000.00 | |
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
| |
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
| |
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
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| |
|
| 九、社会保险基金支出 |
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| |
|
| 十、、医疗卫生与计划生育支出 |
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|
| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务利息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 3444693.72 | 本年支出合计 | 3444693.72 | 本年支出合计 | 3444693.72 |
2017年部门预算收入总表 | ||||
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| 单位:元 |
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 |
|
公共预算拨款 | 政府性基金收入 | |||
** | ** | 1 | 2 | 15 |
| 合计 | 3444693.72 | 3444693.72 |
|
| 渭南卤阳湖现代产业综合开发区经济发展局 | 3444693.72 | 3444693.72 |
|
104001 | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区经济发展局 | 3444693.72 | 3444693.72 |
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2017年部门预算支出总表 | |||||||
填报单位: |
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| 单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基 本 支 出 |
|
|
| 项目支出 |
小 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3444693.72 | 944693.72 | 763979.56 | 112078 | 68636.16 | 2500000 |
104001 | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区经济发展局 | 2500000 |
|
|
|
| 2500000 |
104001 | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区经济发展局 | 944693.72 | 944693.72 | 763979.56 | 112078 | 68636.16 |
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2017年部门预算财政拨款收支总体情况表 | |||||
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| 单位:元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 按功能科目分 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 3444693.72 | 一、一般公共服务支出 | 3444693.72 | 3444693.72 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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|
| 七、文化体育与传媒支出 |
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|
| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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|
| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘测电力信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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收入总计 | 3444693.72 | 支出总计 | 3444693.72 | 3444693.72 |
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2017年部门一般公共预算收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: |
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| 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
| 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2017年预算 | 功能科目分科目(按大类) | 2017年预算 | 支出经济科目(按大类) | 2017年预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入 | 3444693.72 | 一、一般公共服务支出 | 3444693.72 | 1.基本支出 | 944693.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共预算拨款 | 3444693.72 | 二、外交支出 |
| (1)工资福利支出 | 763979.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 三、国防支出 |
| (2)商品和服务支出 | 112078 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 四、公共安全支出 |
| (3)对个人和家庭补助支出 | 68636.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 五、教育支出 |
| 2.项目支出 | 2500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 六、科学技术支出 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 二十七、债务利息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 3444693.72 | 本年支出合计 | 3444693.72 | 本年支出合计 | 3444693.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: |
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| 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 3444693.72 | 944693.72 | 2500000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3444693.72 | 944693.72 | 2500000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 3444693.72 | 944693.72 | 2500000 |
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2010401 | 行政运行(发展与改革事务) | 944693.72 | 944693.72 |
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2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2500000 |
| 2500000 |
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2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 3444693.72 | 944693.72 | 2500000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 763979.56 | 763979.56 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
30101
| 基本工资 | 297,468.00 | 297,468.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 277,800.00 | 277,800.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
30105 | 其他社会保障缴费 | 44,380.44 | 44,380.44 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99,254.40 | 99,254.40 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 26,046.72 | 26,046.72 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 19,030.00 | 19,030.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品与服务支出 | 112078 | 112078 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 13,000.00 | 13,000.00 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 7,000.00 | 7,000.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
30204 | 手续费 | 260.00 | 260.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 4,500.00 | 4,500.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 22,318.00 | 22,318.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
30214 | 租赁费 | 5,000.00 | 5,000.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 4,000.00 | 4,000.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 53,000.00 | 53,000.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 68636.16 | 68636.16 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 其他支出 | 2500000 |
| 2500000 |
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39999 | 其他支出 | 2500000 |
| 2500000 |
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2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: |
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| 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 944693.72 | 832615.72 | 112078 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 944693.72 | 832615.72 | 112078 |
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20104 | 发展与改革事务 | 944693.72 | 832615.72 | 112078 |
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2010401 | 行政运行(发展与改革事务) | 944693.72 | 832615.72 | 112078 |
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2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: |
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| 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 944693.72 | 832615.72 | 112078 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 763979.56 | 763979.56 |
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30101 | 基本工资 | 297468 | 297468 |
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30102 | 津贴补贴 | 277800 | 277800 |
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30105 | 其他社会保障缴费 | 44380.44 | 44380.44 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99254.4 | 99254.4 |
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30109 | 职业年金缴费 | 26046.72 | 26046.72 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 19030 | 19030 |
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302 | 商品和服务支出 | 112078 |
| 112078 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 13,000.00 |
| 13,000.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 7,000.00 |
| 7,000.00 |
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30204 | 手续费 | 260.00 |
| 260.00 |
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30205 | 水费 | 4,500.00 |
| 4,500.00 |
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30211 | 差旅费 | 22,318.00 |
| 22,318.00 |
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30214 | 租赁费 | 5,000.00 |
| 5,000.00 |
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30216 | 培训费 | 4,000.00 |
| 4,000.00 |
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30217 | 公务接待费 | 3,000.00 |
| 3,000.00 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 53,000.00 |
| 53,000.00 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 68636.16 | 68636.16 |
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30311 | 住房公积金 | 68636.16 | 68636.16 |
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2017年部门预算政府性基金收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: |
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| 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
| 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2017年预算 | 功能科目分科目(按大类) | 2017年预算 | 支出经济科目(按大类) | 2017年预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金收入 |
| 一、一般公共服务支出 |
| 1.基本支出 |
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| 二、外交支出 |
| (1)工资福利支出 |
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| 三、国防支出 |
| (2)商品和服务支出 |
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| 四、公共安全支出 |
| (3)对个人和家庭补助支出 |
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| 五、教育支出 |
| 2.项目支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务利息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
| 本年支出合计 |
| 本年支出合计 |
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2017年部门专项业务经费预算支出表 | |||||||
填报单位: |
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| 单位:元 | ||||
单位编码 | 单位(项目)名称 | 专项业务经费金额 | 项目简介 | ||||
** | ** | 1 | 2 | ||||
| 合计 | 2,500,000.00 |
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104001 | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区经济发展局 | 2,500,000.00 |
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104001 | 卤阳湖水系生态修复PPP项目经费 | 2,000,000.00 |
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104001 | 项目前期费 | 500,000.00 |
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2017年列入部门预算的专项资金预算表 | |||||||
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| 单位:元 | ||||
单位名称 | 列入部门预算的专项资金 | 专项资金数额 | 专项资金使用情况简介 | ||||
** | ** | 1 | ** | ||||
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2017年部门预算政府采购(购买服务)预算表 | |||||
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| 单位:元 |
单位编码 | 单位名称 | 采购目录 | 数量 | 预算金额 | 说明 |
** | ** | ** | 1 | 2 | ** |
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2017年“三公”经费支出预算表 | |||||||
填报单位: |
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| 单位:元 |
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务车辆购置费 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 56,000.00 |
| 53,000.00 | 53,000 |
| 3,000.00 |
104001 | 渭南卤阳湖现代产业综合开发区经济发展局 | 56,000.00 |
| 53,000.00 | 53,000 |
| 3,000.00 |