(一)党群工作部工作职责
负责党建、组织、群团、人事、人才、机构、编制、劳资、聘任、考核、统战、妇联、工会等工作;负责对外宣传、舆情监测、媒体对接工作。
(二)收入预算情况:2016部门预算收入554387元,全部为财政预算拨款
(三)支出预算情况:2016部门预算支出554387元,其中,基本支出334387元,项目支出22万元。基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实预算;项目支出根据全年工作安排主要包括专项宣传活动经费15万元,干部职工教育培训专项经费5万元及人才工作宣传费用2万元。
四、“三公”经费预算支出情况
2016年部“三公”经费支出预算总额为33000元,其中公务用车运行维护费33000元。我部认真贯彻落实中央八项规定,严格执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定,坚持厉行节约,严格控制“三公”支出,2016年“三公”支出预算继续保持只减不增。
收 支 预 算 总 表 |
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单位:元 |
收入 |
|
支出 |
|
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|
项 目 |
2016年预算 |
功能分类 |
2016年预算 |
经济分类 |
2016年预算 |
一、财政拨款 |
554,387 |
一、一般公共服务支出 |
554,387 |
一、工资福利支出 |
239,858 |
公共预算拨款 |
554,387 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
54,600 |
政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
39,929 |
二、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补助 |
|
三、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
四、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、债务利息支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
七、基本建设支出 |
|
六、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
八、其他资本性支出 |
|
七、上年结转 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、其他支出 |
220,000 |
收 入 总 计 |
554,387 |
功能分类支出总计 |
554,387 |
经济分类总计 |
554,387 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
预算02表 |
收入预算总表 |
||||||||||
|
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|
单位:元 |
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
|||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
554,387.00 |
554,387.00 |
|
|
|
|
|
|
|
110001 |
党群工作部 |
554,387.00 |
554,387.00 |
|
|
|
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|
支 出 预 算 总 表03表 |
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单位:元 |
||||
科目代码 |
|
|
单位代码(科目) |
单位名称(科目) |
合 计 |
基 本 支 出 |
|
|
|
项目支出 |
|
||||
类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
小计 |
其他项目 |
|||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
|
|
|
合计 |
554,387.00 |
334,387.00 |
239.858.00 |
54,600.00 |
39,929.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
||||
201 |
|
|
|
一般公务性支出 |
554,387.00 |
334,387.00 |
239.858.00 |
54,600.00 |
39,929.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
||||
|
03 |
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
404,387.00 |
334,387.00 |
239,858.00 |
91,600.00 |
39,929.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
||||
|
|
50 |
2010350 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务 |
404,387.00 |
334,387.00 |
239,858.00 |
91,600.00 |
39,929.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
||||
201 |
03 |
50 |
110001 |
党群工作部本级 |
404,387.00 |
334,387.00 |
239,858.00 |
91,600.00 |
39,929.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
||||
|
33 |
|
|
宣传事务 |
150,000.00 |
|
|
|
|
150,000.00 |
150,000.00 |
||||
|
50 |
|
2013350 |
事业运行(宣传事务) |
150,000.00 |
|
|
|
|
150,000.00 |
150,000.00 |
||||
201 |
33 |
50 |
110001 |
党群工作部本级 |
150,000.00 |
|
|
|
|
150,000.00 |
150,000.00 |
||||
|
支出预算明细表(按类别)04表
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
合 计 |
工资福利支出 |
|||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本工资 |
|
社会保障缴费出 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
小计 |
基本工资(上卡) |
取暖费 |
降温费 |
小计 |
基本医疗保险 |
大病基金 |
养老保险 |
||||||||||||||||||||||||
** |
** |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
554,387.24 |
239,858.24 |
208,412.00 |
201,492.00 |
3,200.00 |
3,720.00 |
31,446.24 |
6,189.12 |
240.00 |
25,017.12 |
|||||||||||||||||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
554,387.24 |
239,858.24 |
208,412.00 |
201,492.00 |
3,200.00 |
3,720.00 |
31,446.24 |
6,189.12 |
240.00 |
25,017.12 |
|||||||||||||||||
|
03 |
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
404,387.24 |
239,858.24 |
208,412.00 |
201,492.00 |
3,200.00 |
3,720.00 |
31,446.24 |
6,189.12 |
240.00 |
25,017.12 |
|||||||||||||||||
|
|
50 |
2010350 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
404,387.24 |
239,858.24 |
208,412.00 |
201,492.00 |
3,200.00 |
3,720.00 |
31,446.24 |
6,189.12 |
240.00 |
25,017.12 |
|||||||||||||||||
201 |
03 |
50 |
110001 |
党群工作部本级 |
404,387.24 |
239,858.24 |
208,412.00 |
201,492.00 |
3,200.00 |
3,720.00 |
31,446.24 |
6,189.12 |
240.00 |
25,017.12 |
|||||||||||||||||
|
33 |
|
|
宣传事务 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
50 |
2013350 |
事业运行(宣传事务) |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
201 |
33 |
50 |
110001 |
党群工作部本级 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
其他项目 |
|
|||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
办公费 |
印刷费 |
公务用车运行维护费 |
差旅费 |
会议费 |
培训费 |
合 计 |
住房公积金 |
其他对个人和家庭补助 |
|
||||||||||||||||||
小计 |
其他对个人和家庭补助 |
小计 |
其他支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
|
** |
** |
19 |
20 |
21 |
29 |
30 |
34 |
35 |
52 |
60 |
62 |
72 |
96 |
112 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
21,600.00 |
4,000.00 |
8,000.00 |
33,000.00 |
5,000.00 |
2,000.00 |
2,600.00 |
39,929.00 |
24,048.00 |
15,881.00 |
15,881.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
|
|||||||||||||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
21,600.00 |
4,000.00 |
8,000.00 |
33,000.00 |
5,000.00 |
2,000.00 |
2,600.00 |
39,929.00 |
24,048.00 |
15,881.00 |
15,881.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
|
|||||||||||||
|
03 |
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
21,600.00 |
4,000.00 |
8,000.00 |
33,000.00 |
5,000.00 |
2,000.00 |
2,600.00 |
39,929.00 |
24,048.00 |
15,881.00 |
15,881.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|||||||||||||
|
|
50 |
2010350 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
21,600.00 |
4,000.00 |
8,000.00 |
33,000.00 |
5,000.00 |
2,000.00 |
2,600.00 |
39,929.00 |
24,048.00 |
15,881.00 |
15,881.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|||||||||||||
201 |
03 |
50 |
110001 |
党群工作部本级 |
21,600.00 |
4,000.00 |
8,000.00 |
33,000.00 |
5,000.00 |
2,000.00 |
2,600.00 |
39,929.00 |
24,048.00 |
15,881.00 |
15,881.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|||||||||||||
|
33 |
|
|
宣传事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|||||||||||||
|
|
50 |
2013350 |
事业运行(宣传事务) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|||||||||||||
201 |
33 |
50 |
110001 |
党群工作部本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|||||||||||||
支出预算明细表05表
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
|||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
社会保障缴费 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
差旅费 |
会议费 |
培训费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
6 |
10 |
11 |
12 |
17 |
21 |
22 |
37 |
||||||||
|
合计 |
554,387.24 |
239,858.24 |
208,412.00 |
31,446.24 |
54,600.00 |
4,000.00 |
8,000.00 |
5,000.00 |
2,000.00 |
2,600.00 |
33,000.00 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
554,387.24 |
239,858.24 |
208,412.00 |
31,446.24 |
54,600.00 |
4,000.00 |
8,000.00 |
5,000.00 |
2,000.00 |
2,600.00 |
33,000.00 |
||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
404,387.24 |
239,858.24 |
208,412.00 |
31,446.24 |
54,600.00 |
4,000.00 |
8,000.00 |
5,000.00 |
2,000.00 |
2,600.00 |
33,000.00 |
||||||||
2010350 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
404,387.24 |
239,858.24 |
208,412.00 |
31,446.24 |
54,600.00 |
4,000.00 |
8,000.00 |
5,000.00 |
2,000.00 |
2,600.00 |
33,000.00 |
||||||||
110001 |
党群工作部本级 |
404,387.24 |
239,858.24 |
208,412.00 |
31,446.24 |
54,600.00 |
4,000.00 |
8,000.00 |
5,000.00 |
2,000.00 |
2,600.00 |
33,000.00 |
||||||||
20133 |
宣传事务 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2013350 |
事业运行(宣传事务) |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
110001 |
党群工作部本级 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
项目 |
对个人和家庭的补助 |
其他支出 |
|
|
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
住房公积金 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
其他支出 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
** |
** |
40 |
51 |
54 |
69 |
72 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
39,929.00 |
24,048.00 |
15,881.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
|
|||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
39,929.00 |
24,048.00 |
15,881.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
|
|||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
39,929.00 |
24,048.00 |
15,881.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|||||||||||||
2010350 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
39,929.00 |
24,048.00 |
15,881.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|||||||||||||
110001 |
党群工作部本级 |
39,929.00 |
24,048.00 |
15,881.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
|
|||||||||||||
20133 |
宣传事务 |
|
|
|
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|||||||||||||
2013350 |
事业运行(宣传事务) |
|
|
|
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|||||||||||||
110001 |
党群工作部本级 |
|
|
|
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|||||||||||||
|
“三公”经费财政拨款支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
单位代码(科目) |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||||
110001 |
党群工作部 |
33,000 |
|
|
33,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|