一、部门主要职责
1、负责贯彻执行国家财政、税收方针政策,执行中省市财政、预算、税收、财务会计方面的法律法规和基本建设财务管理制度,结合开发区实际,提出贯彻意见并组织实施;
2、参与制定开发区中长期资金收支规划、融资及金融风险预测、防范工作;
3、承担开发区各项财政收支管理责任;负责开发区各项收入组织管理和税收关系协调工作;
4、负责开发区财政预算编制、执行、调整、检查和总决算的编制工作;
5、负责开发区非税收入的财政管理工作;
6、负责管委会国有资产管理相关工作;
7、负责开发区会计事务基础管理工作;
8、负责管委会机关及部门财务核算及政府采购管理工作;
9、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。
10、完成党工委、管委会交办的其他工作。
二、2017年部门主要工作任务
1、完成地方财政收入任务;
2、完成财政预算支出任务;
3、完成争资金任务;
4、全面推进国库集中支付改革;
5、组织做好各类财政信息的公开工作;
6、完成财政专项资金申报项目不少于15个;
7、完成党工委、管委会交办的其它工作。
三、部门基本情况
序号 |
单位名称 |
性质 |
经费管 理方式 |
在职 人数 |
退休 人数 |
离休 人数 |
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合计 |
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财政分局 |
行政单位 |
财政拨款 |
3 |
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四、部门资产占有使用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。
2017年本部门无公务用车购置支出,无20万元以上的设备。
五、2017年部门预算说明
1、收支预算总体情况。一是本部门2017年收入34.9万元,全部为财政拨款;较上年执行数减少38.60%,主要由于本年度预算压缩一般性支出及各类业务项目支出形成的。二是按照支出功能分类科目:一般公共服务支出4.9万元,全部为本部门机构运行经费支出,较上年增长40%;经济分类科目:商品和服务支出4.9万元,与上年持平;项目支出30万元,较上年增长50%,主要是新增业务专项经费预算增加。
2、公共预算拨款支出明细情况。按支出功能分类科目:一般公共服务支出财政运行基本支出4.9万元,其他财政事务支出项目支出30万元;支出经济分类科目:商品和服务支出公务用车运行维护费4.9万元,其他支出项目支出30万元。
3、政府性基金预算支出情况。
2017年本部门无政府性基金支出。
4、“三公”经费预算情况。
2017年“三公”经费预算共计4.9万元,较上年预算持平。其中,因公出国(境)0万元,较上年无增减;公务用车购置0万元,较上年无增减;公务用车运行维护费4.9万元,较上年无增减;公务接待费0万元,较上年无增减。
5、机关运行经费安排情况
2017年本单位运行经费预算4.9万元,较上年无增减。
6、政府采购情况。
2017年本部门无政府采购预算支出。
六、专业名词解释
1、财政事务-行政运行(20106010反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2、财政事务-其他财政事务(2010699)反映其他用于财政方面的支出。
七、附件:2017年部门预算报表
2017年部门综合预算收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
|
支 出 |
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项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目(按大类) |
2017年预算 |
支出经济科目(按大类) |
2017年预算 |
财政拨款收入 |
349,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
349,000.00 |
1.基本支出 |
49,000.00 |
公共预算拨款 |
349,000.00 |
二、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
49,000.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
2.项目支出 |
300,000.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
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|
|
|
二十七、债务利息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
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|
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|
|
本年收入合计 |
349,000.00 |
本年支出合计 |
349,000.00 |
本年支出合计 |
349,000.00 |
2017年部门预算收入总表 |
||||
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|
单位:元 |
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
15 |
|
合计 |
349,000.00 |
349,000.00 |
|
|
渭南卤阳湖现代产业综合开发区财政分局 |
349,000.00 |
349,000.00 |
|
111001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区财政分局 |
349,000.00 |
349,000.00 |
|
2017年部门预算支出总表 |
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填报单位: |
|
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|
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|
单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
|
|
|
项目支出 |
小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
349,000.00 |
49,000.00 |
|
49,000.00 |
|
300,000.00 |
111001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区财政分局 |
300,000.00 |
|
|
|
|
300,000.00 |
111001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区财政分局 |
49,000.00 |
49,000.00 |
|
49,000.00 |
|
|
2017年部门预算财政拨款收支总体情况表 |
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|
单位:元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
年初预算数 |
按功能科目分 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
349,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
349,000.00 |
349,000.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
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|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、医疗卫生支出 |
|
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|
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|
十一、节能环保支出 |
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|
十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
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|
十五、资源勘测电力信息等支出 |
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|
|
十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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|
二十六、债务还本支出 |
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|
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|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
349,000.00 |
支出总计 |
349,000.00 |
349,000.00 |
|
2017年部门一般公共预算收支总表 |
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填报单位: |
|
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|
单位:元 |
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收 入 |
|
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目(按大类) |
2017年预算 |
支出经济科目(按大类) |
2017年预算 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入 |
349,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
349,000.00 |
1.基本支出 |
49,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
公共预算拨款 |
349,000.00 |
二、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
49,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
四、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭补助支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
五、教育支出 |
|
2.项目支出 |
300,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
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|
八、社会保障和就业支出 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
二十七、债务利息支出 |
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|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
349,000.00 |
本年支出合计 |
349,000.00 |
本年支出合计 |
349,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) |
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填报单位: |
|
|
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|
单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
349,000.00 |
49,000.00 |
300,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
349,000.00 |
49,000.00 |
300,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
20106 |
财政事务 |
349,000.00 |
49,000.00 |
300,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2010601 |
行政运行(财政事务) |
49,000.00 |
49,000.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分) |
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|
|
|
|
|
单位:元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
349,000.00 |
49,000.00 |
300,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
49,000.00 |
49,000.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
49,000.00 |
49,000.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
399 |
其他支出 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
39999 |
其他支出 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: |
|
|
|
|
单位:元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
49,000.00 |
|
49,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
49,000.00 |
|
49,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
20106 |
财政事务 |
49,000.00 |
|
49,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2010601 |
行政运行(财政事务) |
49,000.00 |
|
49,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: |
|
|
|
|
单位:元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
49,000.00 |
|
49,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
49,000.00 |
|
49,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
49,000.00 |
|
49,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年部门预算政府性基金收支总表 |
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填报单位: |
|
|
|
单位:元 |
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收 入 |
|
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
2017年预算 |
功能科目分科目(按大类) |
2017年预算 |
支出经济科目(按大类) |
2017年预算 |
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政府性基金收入 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
1.基本支出 |
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|
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二、外交支出 |
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(1)工资福利支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三、国防支出 |
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(2)商品和服务支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
四、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭补助支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
五、教育支出 |
|
2.项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
九、社会保险基金支出 |
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十、、医疗卫生与计划生育支出 |
|
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十一、节能环保支出 |
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十二、城乡社区支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
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十三、农林水支出 |
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|
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|
|
十四、交通运输支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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十五、资源勘探信息等支出 |
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|
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十六、商业服务业等支出 |
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|
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十七、金融支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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十八、援助其他地区支出 |
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|
|
二十、住房保障支出 |
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
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|
|
二十三、预备费 |
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
二十四、其他支出 |
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十五、转移性支出 |
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十七、债务利息支出 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
2017年部门专项业务经费预算支出表 |
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填报单位: |
|
|
单位:元 |
||||
单位编码 |
单位(项目)名称 |
专项业务经费金额 |
项目简介 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
||||
|
合计 |
300,000.00 |
|
||||
111001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区财政分局 |
300,000.00 |
|
||||
111001 |
财政支付中心运行经费 |
200,000.00 |
|
||||
111001 |
财政投资评审工作经费 |
100,000.00 |
|
||||
2017年列入部门预算的专项资金预算表 |
|||||||
|
|
|
单位:元 |
||||
单位名称 |
列入部门预算的专项资金 |
专项资金数额 |
专项资金使用情况简介 |
||||
** |
** |
1 |
** |
||||
|
|
|
|
2017年部门预算政府采购(购买服务)预算表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位:元 |
单位编码 |
单位名称 |
采购目录 |
数量 |
预算金额 |
说明 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
** |
|
|
|
|
|
|
2017年“三公”经费支出预算表 |
|||||||
填报单位: |
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务车辆购置费 |
|||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
49,000.00 |
|
49,000.00 |
49,000.00 |
|
|
111001 |
渭南卤阳湖现代产业综合开发区财政分局 |
49,000.00 |
|
49,000.00 |
49,000.00 |
|
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