一、部门主要职责
1、贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策;汇总掌握全区金融运行情况,协调拟订全区金融产业的发展规划和政策措施;
2、负责推进全区项目融资,对接国家开发银行、农业发展银行等政策性银行及有关金融机构策划包装项目;
3、负责拟定全区多层次资本市场培育和发展措施,推动城市发展基金设立和有关债券发行工作;协调和推动区内企业上市、场外市场挂牌工作
4、负责全区项目立项、备案、核准和转报工作;
5、负责中省投资项目的计划编报、上报及资金争取工作;
6、负责全区项目和节能工作的管理及策划包装。
7、负责全区重点项目的收集、汇总、上报工作;负责全区项目督促、检查、通报各类重点项目的进展工作。负责指导和监督项目的招投标工作;
8、负责对签约项目、开工项目、投产项目的实施进度进行跟踪督查。
9、负责贯彻国家发展战略和产业政策,组织全区各类指导性计划的编制、修订和报批并监督实施;
10、负责拟订国民经济和社会发展年度规划、计划,研究经济运行、总量平衡等重要问题;
11、负责监测全区经济运行形势的变化,做好全区经济运行季度分析、半年汇总分析和全年预警工作。1.负责国家、省、市统计调查任务,执行国家统计标准,组织管理全区统计调查项目;
12.审查全区的统计调查计划及调查方案,统一检查、审定、管理、公布全区的基本统计资料;
13.负责固定资产投资报表制度,及时、准确完成各项统计报表任务;
14.定期发布开发区重点项目的统计信息;
15.帮助中小企业进行创业策划,为企业申办的事项提供政务代理;为企业改制、兼并、重组提供服务;
16.管理咨询与企业诊断服务,资质认证与专业管理培训服务,为中小企业提供法律咨询与培训服务;
17.建立维权组织,维护中小企业的合法权益,受理民营企业对政府部门的投诉,并会同有关部门进行调查,提出意见和建议;
18.提供国家、地方有关中小企业创业发展的方针政策,开展经济政策、产业政策、行业发展的咨询与培训服务;
19.专家、学会的专业技术讲座与咨询服务,技术交流与新技术推广服务,合资、合作及项目建设招投标服务,组织为中小企业提供国内外经济、技术信息。
二、2016年主要工作任务
1、完成市级考核项目年度投资任务26.5亿元。
2、结合国家投资方向,策划包装一批城市基础设施、民生保障、社会事业、水利类项目,积极衔接已申报列入中省投资计划项目。年内争取中省无偿资金2000万元;通过中小企业服务平台,为创业园区、卤阳湖开发建设有限公司、卤阳湖开发区中小企业服务有限公司、渭南卤阳湖联众科技成果推广技术服务有限公司及入驻企业,争取无偿资金240万元,并为园区入驻企业做好各项服务工作。
3、完成“十三五”规划纲要及工业、基础设施、旅游专项规划编制工作。
4、积极对接发改委及国家政策性银行,力争申报项目纳入2016年国家专项建设基金支持范围,争取获批国家专项建设基金5000万元。
5、编制PPP实施意见,全力推动融资工作取得新进展。
6、签订国家民机科研试飞基地项目落户协议,并做好项目开工建设的各项衔接协调工作。
7、全力推进力控航空产业卤阳湖生产基地项目落户实施工作。
8、统计全区固定资产投资完成情况及在建项目完成情况的数据监测上报工作;向省中小企业局上报创业园区工业发展数据监测报表。
9、着力打造一支业务过硬的统计队伍,分批次有针对性的对各部门、各企业统计人员进行统计业务培训,达到统计报表上报规范;参加国家、省、市统计局组织的各项统计培训活动,目的提高统计人员业务水平和综合能力。
10、编辑印刷各种统计资料,向社会公众做好《统计法》、统计指标解释、统计数据产生过程等宣传,切实做到依法统计、诚信统计、阳光统计。
11、力争培育1-2户规模以上企业。
12.完成党工委、管委会交办的其它工作。
三、部门预算收支情况
2016年卤阳湖经济发展局收入预算总额为3494700元,全部为公共预算拨款,支出预算总额为3494700元,其中基本支出929700元(工资福利支出687811元,对个人和家庭补助支出124389元,日常公用经费117500元),项目支出2565000元。
四、“三公”经费预算支出情况
2016年卤阳湖经济发展局“三公”经费支出预算总额为56900元,其中因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费53000元,公务接待费3900元。我局认真贯彻落实中央八项规定,严格执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定,坚持厉行节约,严格控制“三公”支出,2016年“三公”支出预算继续保持只减不增。
收 支 预 算 总 表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位:元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
项 目 |
2016年预算 |
功能分类 |
2016年预算 |
经济分类 |
2016年预算 |
一、财政拨款 |
3494700 |
一、一般公共服务支出 |
3494700 |
一、工资福利支出 |
687811 |
公共预算拨款 |
3494700 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
117500 |
政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
124389 |
二、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补助 |
|
三、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
四、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、债务利息支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
七、基本建设支出 |
|
六、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
八、其他资本性支出 |
|
七、上年结转 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、其他支出 |
2565000 |
收 入 总 计 |
3494700 |
功能分类支出总计 |
3494700 |
经济分类总计 |
3494700 |
收入预算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
|||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
3494699.72 |
3494699.72 |
|
|
|
|
|
|
|
103001 |
经济发展局 |
3494699.72 |
3494699.72 |
|
|
|
|
|
|
|
支 出 预 算 总 表 |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
科目代码 |
|
|
单位代码(科目) |
单位名称(科目) |
合 计 |
基 本 支 出 |
|
||||
类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
其他项目 |
|
|||
|
|||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
|
|
|
|
合计 |
3494699.72 |
929699.72 |
687810.72 |
117500 |
124389 |
2565000 |
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
3494699.72 |
929699.72 |
687810.72 |
117500 |
124389 |
2565000 |
|
|
04 |
|
|
发展与改革事务 |
3494699.72 |
929699.72 |
687810.72 |
117500 |
124389 |
2565000 |
|
|
|
50 |
2010450 |
事业运行(发展与改革事务) |
929699.72 |
929699.72 |
687810.72 |
117500 |
124389 |
|
|
201 |
04 |
50 |
103001 |
经发局本级 |
929699.72 |
929699.72 |
687810.72 |
117500 |
124389 |
|
|
|
|
99 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
2565000 |
|
|
|
|
2565000 |
|
201 |
04 |
99 |
103001 |
经发局本级 |
2565000 |
|
|
|
|
2565000 |
|
合计 |
办公费 |
印刷费 |
公务用车运行维护费 |
差旅费 |
水费 |
会议费 |
培训费 |
住房公积金 |
|
|
|||||||||
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
117500.00 |
10000.00 |
7900.00 |
52700.00 |
20000.00 |
6500.00 |
11000.00 |
9400.00 |
68376.00 |
|
117500.00 |
10000.00 |
7900.00 |
52700.00 |
20000.00 |
6500.00 |
11000.00 |
9400.00 |
68376.00 |
|
117500.00 |
10000.00 |
7900.00 |
52700.00 |
20000.00 |
6500.00 |
11000.00 |
9400.00 |
68376.00 |
|
117500.00 |
10000.00 |
7900.00 |
52700.00 |
20000.00 |
6500.00 |
11000.00 |
9400.00 |
68376.00 |
|
117500.00 |
10000.00 |
7900.00 |
52700.00 |
20000.00 |
6500.00 |
11000.00 |
9400.00 |
68376.00 |
|
支出预算明细表(按类别)
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
合 计 |
工资福利支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本工资 |
|
社会保障缴费出 |
||||||||
小计 |
基本工资(上卡) |
取暖费 |
降温费 |
小计 |
基本医疗保险 |
大病基金 |
养老保险 |
|||||||
** |
** |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
合计 |
3494699.72 |
687810.72 |
593472.00 |
572712.00 |
9600.00 |
11160.00 |
94338.72 |
18567.36 |
720.00 |
75051.36 |
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
3494699.72 |
687810.72 |
593472.00 |
572712.00 |
9600.00 |
11160.00 |
94338.72 |
18567.36 |
720.00 |
75051.36 |
|
04 |
|
|
发展与改革事务 |
3494699.72 |
687810.72 |
593472.00 |
572712.00 |
9600.00 |
11160.00 |
94338.72 |
18567.36 |
720.00 |
75051.36 |
|
|
50 |
2010450 |
事业运行(发展与改革事务) |
929699.72 |
687810.72 |
593472.00 |
572712.00 |
9600.00 |
11160.00 |
94338.72 |
18567.36 |
720.00 |
75051.36 |
201 |
04 |
50 |
103001 |
经发局本级 |
929699.72 |
687810.72 |
593472.00 |
572712.00 |
9600.00 |
11160.00 |
94338.72 |
18567.36 |
720.00 |
75051.36 |
|
|
99 |
2010499 |
其他 发展与改革事务支出 |
2565000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
99 |
103001 |
经发局本级 |
2565000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭补助 |
|
||
小计 |
其他对个人和家庭补助 |
小计 |
其他支出 |
21 |
22 |
23 |
24 |
56013.00 |
56013.00 |
2565000.00 |
2565000.00 |
56013.00 |
56013.00 |
2565000.00 |
2565000.00 |
56013.00 |
56013.00 |
2565000.00 |
2565000.00 |
56013.00 |
56013.00 |
|
|
56013.00 |
56013.00 |
|
|
|
|
2565000.00 |
2565000.00 |
|
|
2565000.00 |
2565000.00 |
支出预算明细表
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
|
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
社会保障缴费 |
|
|
|
||||||
|
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
6 |
|
|
合计 |
3494699.72 |
687810.72 |
593472.00 |
94338.72 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3494699.72 |
687810.72 |
593472.00 |
94338.72 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
3494699.72 |
687810.72 |
593472.00 |
94338.72 |
|
2010450 |
事业运行(发展与改革事务) |
929699.72 |
687810.72 |
593472.00 |
94338.72 |
|
103001 |
经发局本级 |
929699.72 |
687810.72 |
593472.00 |
94338.72 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
2565000.00 |
|
|
|
|
103001 |
经发局本级 |
2565000.00 |
|
|
|
|
项目 |
|
|
||||||||||||||||
科目编码 |
科目编码 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
差旅费 |
水费 |
会议费 |
培训费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其他对个人和家庭补助 |
小计 |
其他支出 |
|
||||
18 |
19 |
20 |
21 |
|||||||||||||||
** |
** |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
56013.00 |
56013.00 |
2565000.00 |
2565000.00 |
|||||
|
合计 |
117500.00 |
10000.00 |
7900.00 |
20000.00 |
6500.00 |
11000.00 |
9400.00 |
52700.00 |
56013.00 |
56013.00 |
2565000.00 |
2565000.00 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
117500.00 |
10000.00 |
7900.00 |
20000.00 |
6500.00 |
11000.00 |
9400.00 |
52700.00 |
56013.00 |
56013.00 |
2565000.00 |
2565000.00 |
|||||
20104 |
发展与改革事务 |
117500.00 |
10000.00 |
7900.00 |
20000.00 |
6500.00 |
11000.00 |
9400.00 |
52700.00 |
56013.00 |
56013.00 |
|
|
|||||
2010450 |
事业运行(发展与改革事务) |
117500.00 |
10000.00 |
7900.00 |
20000.00 |
6500.00 |
11000.00 |
9400.00 |
52700.00 |
56013.00 |
56013.00 |
|
|
|||||
103001 |
经发局本级 |
117500.00 |
10000.00 |
7900.00 |
20000.00 |
6500.00 |
11000.00 |
9400.00 |
52700.00 |
|
|
2565000.00 |
2565000.00 |
|||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2565000.00 |
2565000.00 |
|||||
103001 |
经发局本级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
“三公”经费财政拨款支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
单位代码(科目) |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||||
103001 |
经发局本级 |
56900 |
|
|
53000 |
|
3900 |