一、部门主要职责
1、负责贯彻执行国家财政、税收方针政策,执行中省市财政、预算、税收、财务会计方面的法律法规和基本建设财务管理制度,结合开发区实际,提出贯彻意见并组织实施;
2、参与制定开发区中长期资金收支规划、融资及金融风险预测、防范工作;
3、承担开发区各项财政收支管理责任;负责开发区各项收入组织管理和税收关系协调工作;
4、负责开发区财政预算编制、执行、调整、检查和总决算的编制工作;
5、负责开发区非税收入的财政管理工作;
6、负责管委会国有资产管理相关工作;
7、负责开发区会计事务基础管理工作;
8、负责管委会机关财务及政府采购核算管理工作;
9、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。
10、完成党工委、管委会交办的其他工作。
二、2016年主要工作任务
1.完成地方财政收入任务;
2.完成财政预算支出任务;
3.完成争资金任务;
4.全面实施公务卡改革;
5.组织做好各类财政信息的公开工作;
6.完成财政专项资金申报项目不少于15个;
7.完成党工委、管委会交办的其它工作。
三、部门预算收支情况
2016年卤阳湖财政分局收入预算总额为249000元,全部为公共预算拨款,支出预算总额为249000元,其中基本支出49000元(工资福利支出 元,对个人和家庭补助支出 元,日常公用经费49000元),项目支出200000元。
四、“三公”经费预算支出情况
2016年卤阳湖财政分局“三公”经费支出预算总额为49000元,其中公务用车运行维护费49000元。我局认真贯彻落实中央八项规定,严格执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定,坚持厉行节约,严格控制“三公”支出,2016年“三公”支出预算继续保持只减不增。
收 支 预 算 总 表 |
|||||
单位:元 |
|||||
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
项 目 |
2016年预算 |
功能分类 |
2016年预算 |
经济分类 |
2016年预算 |
一、财政拨款 |
249,000 |
一、一般公共服务支出 |
249,000 |
一、工资福利支出 |
|
公共预算拨款 |
249,000 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
49,000 |
政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
|
七、上年结转 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、其他支出 |
200,000 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
249,000 |
功能分类支出总计 |
249,000 |
经济分类总计 |
249,000 |
收入预算总表 |
||||||
单位:元 |
||||||
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
上级补助收入 |
上年结转 |
公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
|||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
9 |
|
合计 |
249,000.00 |
249,000.00 |
|
|
|
117001 |
财政分局本级 |
249,000.00 |
249,000.00 |
|
|
|
支 出 预 算 总 表 |
|||||||||||
单位:元 |
|||||||||||
科目代码 |
|
|
单位代码(科目) |
单位名称(科目) |
合 计 |
基 本 支 出 |
|
|
|
其他项目 |
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
|||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
|
|
|
|
合计 |
249,000.00 |
|
|
49,000.00 |
|
200,000.00 |
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
249,000.00 |
|
|
49,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
06 |
|
|
财政事务 |
249,000.00 |
|
|
49,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
50 |
2010650 |
事业运行(财政事务) |
249,000.00 |
|
|
49,000.00 |
|
200,000.00 |
|
201 |
06 |
50 |
117001 |
财政分局本级 |
249,000.00 |
|
|
49,000.00 |
|
200,000.00 |
支出预算明细表(按功能类别) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
合 计 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
合计 |
办公费 |
物业管理费 |
公务用车运行维护费 |
差旅费 |
其他项目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
基本工资(上卡) |
小计 |
津贴补贴(上卡) |
小计 |
其他支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
9 |
19 |
20 |
28 |
29 |
30 |
96 |
112 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
249,000.00 |
|
|
|
|
|
49,000.00 |
|
|
49,000.00 |
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
249,000.00 |
|
|
|
|
|
49,000.00 |
|
|
49,000.00 |
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
06 |
|
|
财政事务 |
249,000.00 |
|
|
|
|
|
49,000.00 |
|
|
49,000.00 |
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
50 |
2010650 |
事业运行(财政事务) |
249,000.00 |
|
|
|
|
|
49,000.00 |
|
|
49,000.00 |
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
201 |
06 |
50 |
117001 |
财政分局本级 |
249,000.00 |
|
|
|
|
|
49,000.00 |
|
|
49,000.00 |
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
支出预算明细表(按经济分类) |
预算05表 |
|
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单位:元 |
|
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项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
小计 |
其他支出 |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
69 |
72 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
249,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49,000.00 |
|
49,000.00 |
|
|
|
|
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
249,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49,000.00 |
|
49,000.00 |
|
|
|
|
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|||||||||||||||||||
20106 |
财政事务 |
249,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49,000.00 |
|
49,000.00 |
|
|
|
|
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|||||||||||||||||||
2010650 |
事业运行(财政事务) |
249,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49,000.00 |
|
49,000.00 |
|
|
|
|
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|||||||||||||||||||
117001 |
财政分局本级 |
249,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49,000.00 |
|
49,000.00 |
|
|
|
|
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
“三公”经费财政拨款支出表 |
||||||||||
单位代码(科目) |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||||
|
合计 |
49,000 |
|
49,000 |
49,000 |
|
|
|||
117001 |
财政分局本级 |
49,000 |
|
49,000 |
49,000 |
|
|
|||