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渭南卤阳湖开发区财政分局2016年度部门预算编制说明

一、部门主要职责

      1、负责贯彻执行国家财政、税收方针政策,执行中省市财政、预算、税收、财务会计方面的法律法规和基本建设财务管理制度,结合开发区实际,提出贯彻意见并组织实施;

2、参与制定开发区中长期资金收支规划、融资及金融风险预测、防范工作;

3、承担开发区各项财政收支管理责任;负责开发区各项收入组织管理和税收关系协调工作;

4、负责开发区财政预算编制、执行、调整、检查和总决算的编制工作;

5、负责开发区非税收入的财政管理工作;

6、负责管委会国有资产管理相关工作;

7、负责开发区会计事务基础管理工作;

8、负责管委会机关财务及政府采购核算管理工作;

 9、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

10、完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、2016年主要工作任务

1.完成地方财政收入任务;

2.完成财政预算支出任务;

3.完成争资金任务;

4.全面实施公务卡改革;

5.组织做好各类财政信息的公开工作;

6.完成财政专项资金申报项目不少于15个;

7.完成党工委、管委会交办的其它工作。

三、部门预算收支情况

2016卤阳湖财政分局收入预算总额为249000元,全部为公共预算拨款,支出预算总额为249000元,其中基本支出49000元(工资福利支出 元,对个人和家庭补助支出  元,日常公用经费49000元),项目支出200000元。

四、“三公”经费预算支出情况

2016卤阳湖财政分局“三公”经费支出预算总额为49000元,其中公务用车运行维护费49000元。我局认真贯彻落实中央八项规定,严格执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定,坚持厉行节约,严格控制“三公”支出,2016年“三公”支出预算继续保持只减不增。

 

 收 支 预 算 总 表






单位:元

                       

 

   

 

 

 

 

2016年预算

功能分类

2016年预算

经济分类

2016年预算

一、财政拨款

249,000

一、一般公共服务支出

249,000

一、工资福利支出

 

 公共预算拨款

249,000

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

49,000

 政府性基金收入

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

 

七、上年结转

 

九、社会保险基金支出

 

九、其他支出

200,000

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计

249,000

功能分类支出总计

249,000

经济分类总计

249,000

收入预算总表







单位:元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

 

上级补助收入

上年结转

公共预算拨款

政府性基金收入

**

**

1

2

3

4

9

 

合计

249,000.00

249,000.00

 

 

 

117001

财政分局本级

249,000.00

249,000.00

 

 

 

支 出 预 算 总 表













单位:元


科目代码

 

 

单位代码(科目)

单位名称(科目)

  

基 本 支 出

 

 

 

其他项目


 

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出



**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

8


 

 

 

 

合计

249,000.00

 

 

49,000.00

 

200,000.00


201

 

 

 

一般公共服务支出

249,000.00

 

 

49,000.00

 

200,000.00


 

06

 

 

 财政事务

249,000.00

 

 

49,000.00

 

200,000.00


 

 

50

2010650

   事业运行(财政事务)

249,000.00

 

 

49,000.00

 

200,000.00


 201

 06

 50

 117001

     财政分局本级

249,000.00

 

 

49,000.00

 

200,000.00


支出预算明细表(按功能类别)



















单位:元



科目编码

 

 

单位代码

单位名称(科目)

  

工资福利支出

 

 

 

 

商品和服务支出

 

 

 

 

 

 



小计

基本工资

津贴补贴

合计

办公费

物业管理费

公务用车运行维护费

差旅费

其他项目

 



小计

基本工资(上卡)

小计

津贴补贴(上卡)

小计

其他支出



**

**

 

**

**

1

2

3

4

8

9

19

20

28

29

30

96

112



 

 

 

 

合计

249,000.00

 

 

 

 

 

49,000.00

 

 

49,000.00

 

200,000.00

200,000.00



201

 

 

 

一般公共服务支出

249,000.00

 

 

 

 

 

49,000.00

 

 

49,000.00

 

200,000.00

200,000.00



 

06

 

 

 财政事务

249,000.00

 

 

 

 

 

49,000.00

 

 

49,000.00

 

200,000.00

200,000.00



 

 

50

2010650

事业运行(财政事务)

249,000.00

 

 

 

 

 

49,000.00

 

 

49,000.00

 

200,000.00

200,000.00



 201

 06

 50

 117001

财政分局本级

249,000.00

 

 

 

 

 

49,000.00

 

 

49,000.00

 

200,000.00

200,000.00



支出预算明细表(按经济分类)

预算05

 






















单位:元

 


项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他支出

 

 


科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

小计

办公费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

小计

离休费

退休费

小计

其他支出

 


 


 


**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

37

38

39

40

41

42

69

72

 


 

合计

249,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

49,000.00

 

49,000.00

 

 

 

 

 

200,000.00

200,000.00

 


201

一般公共服务支出

249,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

49,000.00

 

49,000.00

 

 

 

 

 

200,000.00

200,000.00

 


 20106

 财政事务

249,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

49,000.00

 

49,000.00

 

 

 

 

 

200,000.00

200,000.00

 


   2010650

   事业运行(财政事务)

249,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

49,000.00

 

49,000.00

 

 

 

 

 

200,000.00

200,000.00

 


     117001

     财政分局本级

249,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

49,000.00

 

49,000.00

 

 

 

 

 

200,000.00

200,000.00

 










































 

 

 

“三公”经费财政拨款支出表









单位代码(科目)

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

 

合计

49,000

 

49,000

49,000

 

 

117001

财政分局本级

49,000

 

49,000

49,000