一、渭南卤阳湖现代产业综合开发区综合执法局局概况
(一)渭南卤阳湖现代产业综合开发区综合执法局的主要职责:
负责行使土地、规划等方面的行政执法工作;负责劳动安全保障监察;安全生产监督管理等工作。
二、2016年主要工作任务
1、加强领导班子建设。
2、狠抓队伍学习培训。
3、强化作风纪律建设。
4、加强土地规划巡查力度。
5、强化劳动保障的贯彻落实。
6、落实安全生产责任,强化安全红线意识。
三、部门预算收支情况
2016年卤阳湖综合执法局收入预算总额为1088008元,全部为公共预算拨款,支出预算总额为1088008元,其中基本支出588008元(工资福利支出348525元,对个人和家庭补助支出64083元,日常公用经费175400元),项目支出 500000元。
四、“三公”经费预算支出情况
2016年卤阳湖综合执法局“三公”经费支出预算总额为143000元,其中因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费143000元,公务接待费0元。我局认真贯彻落实中央八项规定,严格执行中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定,坚持厉行节约,严格控制“三公”支出,2016年“三公”支出预算继续保持只减不增。
预算01表 |
|||||
收 支 预 算 总 表 |
|||||
单位:元 |
|||||
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
项 目 |
2016年预算 |
功能分类 |
2016年预算 |
经济分类 |
2016年预算 |
一、财政拨款 |
1,088,008 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
348,525 |
公共预算拨款 |
1,088,008 |
二、外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
175,400 |
政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
64,083 |
二、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补助 |
|
三、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
四、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、债务利息支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
七、基本建设支出 |
|
六、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
八、其他资本性支出 |
|
七、上年结转 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、其他支出 |
500,000 |
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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|
十一、节能环保支出 |
|
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|
十二、城乡社区支出 |
1,088,008 |
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十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
|
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十五、资源勘测信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等事务 |
|
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二十、住房保障支出 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
|
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二十四、其他支出 |
|
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|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
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|
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|
收 入 总 计 |
1,088,008 |
功能分类支出总计 |
1,088,008 |
经济分类总计 |
1,088,008 |
收入预算总表 |
|||||||||||
单位:元 |
|||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转 |
|
公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
1,088,008.00 |
1,088,008.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
128001 |
综合执法局 |
1,088,008.00 |
1,088,008.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
科目代码 |
|
|
单位代码(科目) |
单位名称(科目) |
合 计 |
基本支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
1,088,008 |
588,008 |
348,525 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
|
|
|
城乡社区支出 |
1,088,008 |
588,008 |
348,525 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
|
|
城乡社区管理事务 |
1,088,008 |
588,008 |
348,525 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
04 |
2120104 |
城管执法 |
1,088,008 |
588,008 |
348,525 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
01 |
04 |
128001 |
综合执法局 |
1,088,008 |
588,008 |
348,525 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
合 计 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本工资 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
基本工资(上卡) |
取暖费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
1,088,008.00 |
348,525.00 |
301,356.00 |
290,976.00 |
4,800.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
|
|
|
城乡社区支出 |
1,088,008.00 |
348,525.00 |
301,356.00 |
290,976.00 |
4,800.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
|
|
城乡社区管理事务 |
1,088,008.00 |
348,525.00 |
301,356.00 |
290,976.00 |
4,800.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
04 |
2120104 |
城管执法 |
1,088,008.00 |
348,525.00 |
301,356.00 |
290,976.00 |
4,800.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
01 |
04 |
128001 |
综合执法局 |
1,088,008.00 |
348,525.00 |
301,356.00 |
290,976.00 |
4,800.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
|
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|
类 |
款 |
项 |
|
社会保障缴费出 |
|
|
|
合计 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
降温费 |
小计 |
基本医疗保险 |
大病基金 |
养老保险 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
|
** |
** |
7 |
13 |
14 |
15 |
16 |
19 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
5,580.00 |
47,169.36 |
9,283.68 |
360.00 |
37,525.68 |
175,400.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
|
|
|
城乡社区支出 |
5,580.00 |
47,169.36 |
9,283.68 |
360.00 |
37,525.68 |
175,400.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
01 |
|
|
城乡社区管理事务 |
5,580.00 |
47,169.36 |
9,283.68 |
360.00 |
37,525.68 |
175,400.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
04 |
2120104 |
城管执法 |
5,580.00 |
47,169.36 |
9,283.68 |
360.00 |
37,525.68 |
175,400.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
01 |
04 |
128001 |
综合执法局 |
5,580.00 |
47,169.36 |
9,283.68 |
360.00 |
37,525.68 |
175,400.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
印刷费 |
水费 |
公务用车运行维护费 |
差旅费 |
租赁费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
|
** |
** |
21 |
24 |
29 |
30 |
33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
6,000.00 |
1,000.00 |
143,000.00 |
4,000.00 |
10,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
|
|
|
城乡社区支出 |
6,000.00 |
1,000.00 |
143,000.00 |
4,000.00 |
10,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
01 |
|
|
城乡社区管理事务 |
6,000.00 |
1,000.00 |
143,000.00 |
4,000.00 |
10,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
04 |
2120104 |
城管执法 |
6,000.00 |
1,000.00 |
143,000.00 |
4,000.00 |
10,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
01 |
04 |
128001 |
综合执法局 |
6,000.00 |
1,000.00 |
143,000.00 |
4,000.00 |
10,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
培训费 |
专用材料费 |
装备购置费 |
其他商品和服务支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
|
** |
** |
35 |
37 |
38 |
51 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
1,400.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
2,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
|
|
|
城乡社区支出 |
1,400.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
2,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
01 |
|
|
城乡社区管理事务 |
1,400.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
2,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
04 |
2120104 |
城管执法 |
1,400.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
2,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
01 |
04 |
128001 |
综合执法局 |
1,400.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
2,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位:元 |
|||||||||
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
住房公积金 |
其他对个人和家庭补助 |
其他项目 |
|
|||
小计 |
其他对个人和家庭补助 |
小计 |
其他支出 |
||||||
** |
** |
|
** |
** |
60 |
62 |
72 |
96 |
112 |
|
|
|
|
合计 |
34,740.00 |
29,343.00 |
29,343.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
212 |
|
|
|
城乡社区支出 |
34,740.00 |
29,343.00 |
29,343.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
01 |
|
|
城乡社区管理事务 |
34,740.00 |
29,343.00 |
29,343.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
04 |
2120104 |
城管执法 |
34,740.00 |
29,343.00 |
29,343.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
212 |
01 |
04 |
128001 |
综合执法局 |
34,740.00 |
29,343.00 |
29,343.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
支出预算明细表 预算05表 |
||||||||||||||||
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
社会保障缴费 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
|||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
6 |
10 |
11 |
12 |
||||||||
|
合计 |
1,088,008.00 |
348,525.00 |
301,356.00 |
47,169.36 |
175,400.00 |
4,000.00 |
6,000.00 |
||||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,088,008.00 |
348,525.00 |
301,356.00 |
47,169.36 |
175,400.00 |
4,000.00 |
6,000.00 |
||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,088,008.00 |
348,525.00 |
301,356.00 |
47,169.36 |
175,400.00 |
4,000.00 |
6,000.00 |
||||||||
2120104 |
城管执法 |
1,088,008.00 |
348,525.00 |
301,356.00 |
47,169.36 |
175,400.00 |
4,000.00 |
6,000.00 |
||||||||
128001 |
综合执法局 |
1,088,008.00 |
348,525.00 |
301,356.00 |
47,169.36 |
175,400.00 |
4,000.00 |
6,000.00 |
||||||||
项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
水费 |
差旅费 |
租赁费 |
培训费 |
专用材料费 |
装备购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
** |
** |
15 |
17 |
20 |
22 |
24 |
31 |
37 |
|
|||||||
|
合计 |
1,000.00 |
4,000.00 |
10,000.00 |
1,400.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
143,000.00 |
|
|||||||
212 |
城乡社区支出 |
1,000.00 |
4,000.00 |
10,000.00 |
1,400.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
143,000.00 |
|
|||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,000.00 |
4,000.00 |
10,000.00 |
1,400.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
143,000.00 |
|
|||||||
2120104 |
城管执法 |
1,000.00 |
4,000.00 |
10,000.00 |
1,400.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
143,000.00 |
|
|||||||
128001 |
综合执法局 |
1,000.00 |
4,000.00 |
10,000.00 |
1,400.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
143,000.00 |
|
|||||||
|
||||||||||||||||
|
单位:元 |
||||||||
项目 |
|
对个人和家庭的补助 |
其他支出 |
|
||||
科目编码 |
科目名称 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
住房公积金 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
其他支出 |
|
** |
** |
39 |
40 |
51 |
54 |
69 |
72 |
|
|
合计 |
2,000.00 |
64,083.00 |
34,740.00 |
29,343.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,000.00 |
64,083.00 |
34,740.00 |
29,343.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,000.00 |
64,083.00 |
34,740.00 |
29,343.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
2,000.00 |
64,083.00 |
34,740.00 |
29,343.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
128001 |
综合执法局 |
2,000.00 |
64,083.00 |
34,740.00 |
29,343.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
“三公”经费财政拨款支出表 |
||||||
单位代码(科目) |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
合计 |
|
|
143,000 |
143,000 |
|
128001 |
综合执法局 |
|
|
143,000 |
143,000 |
|